你好,按照具體受益期攤銷
老師好,有兩筆待攤費用付款時間是6月30日,發票時間是7月1日和7日,那我做記賬攤銷是按照發票的時間去攤6月的費用,還是按照6月記賬攤銷?
一般納稅人公司,7月開具6月發生業務的所有銷項發票,請問一下這筆賬到底是記在6月還是7月呢?到底是按實際發生業務記賬,還是按照開具發票的時間記賬?
老師好,辦公室裝修費100萬,我是收到發票當月做長期待攤費用是嗎,沒有收到發票不做是嗎?收到發票當月做攤銷會計分錄是嗎?我攤銷時間怎么確定,按合同時間嗎?沒有合同呢?
公司制作網站總共費用是11萬,1月份時候先付了7萬且已收到票,當時不知道還有尾款就按照這個7萬做成了3年攤銷的會計分錄,借:長期待攤費用 7萬,貸:銀行存款7萬。每月攤銷時,借 銷售費用-業務宣傳費,貸長期待攤費用。這個月付了尾款3萬,但未收到票,會計分錄應該怎么做?
老師,內賬的收入和費用確認時間是怎樣確定的?比如6月發貨,7月開的發票,6月支付員工的報銷費用,7月收到的報銷發票,我是和外賬一樣按發票時間點在7月確認收入和費用,還是6月就要確認?
老師,我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現成本倒掛,沒什么風險吧
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
6月開始的,那發票晚,我記賬是按照7月發票日期,還是6月30日付款日期呢?
您收到發票時就6月和7月一起攤銷,因為六月份已經過去了
好的,謝謝
您好,不客氣,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經解決,請對老師的回復給予評價