你好,需要先計算農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以抵扣進項稅額=30000*10%=3000,進項稅額=36000%2B180%2B3000%2B39000=78180
甲公司為增值稅一般納稅人,本月進口產(chǎn)品20萬元,取得進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額3.2萬元;發(fā)生運輸費用,取得增值稅普通發(fā)票上注明的價稅合計金額2200元;向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入免稅農(nóng)產(chǎn)品3萬元,經(jīng)簡單加工后用于直接銷售;購入原材料30萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為4.8萬元。已知該企業(yè)取得的發(fā)票、繳款書等均符合規(guī)定,并已認證、比對。 要求:計算準予抵扣的進項稅額。
課后作業(yè):某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用的稅率為13%,2021年9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400000元,稅額52000元,取得運輸部門的運輸專用發(fā)票注明的運費為16000元,稅額為1440元。(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價50000元,取得了相關(guān)的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。(3)購入-一臺機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明買家為80000元,稅額10400元。(4)購入辦公用品批,取得增值稅普通發(fā)票,注明金額8000元,稅額240元。。要求:請計算該企業(yè)本月可抵扣的進項稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,其本月進口產(chǎn)品200000元,取得進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為36000元,發(fā)生運輸費用2000元,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為180元;向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入農(nóng)產(chǎn)品取得收購發(fā)票,上注明金額30000元;購入原材料300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為39000元。已知:該企業(yè)取得發(fā)票、繳款書等均符合規(guī)定,并已認證、比對;要求:計算甲公司當月進項稅額。
四、計算題1.某小型商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):購進商品取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額14790元;購進農(nóng)民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明價款30000元;銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額28900元;銷售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷售額40000元;購進和銷售貨物支付運費取得專用發(fā)票2份,總金額7000元。取得的增值稅專用發(fā)票均在當月勾選確認抵扣。求當月該企業(yè)應(yīng)納增值稅。
)本月購進板材,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為180000元;從林場購進原木,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為72000元,取得的木材貿(mào)易公司普通發(fā)票上注明的原木金額為40000元;委托運輸公司運送所購進的原木,支付運輸費用并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的運費為5000元、增值稅稅額為450元。
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產(chǎn),其他車子租用的,,業(yè)務(wù)真實,現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務(wù)公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿(mào)易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發(fā)票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協(xié)議,開發(fā)票項目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護服務(wù)費,還是直接寫軟件維護服務(wù)費
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現(xiàn)在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經(jīng)營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?