你好 對的 有影響的
你好,老師!我想問一下,我們是建筑業然后當月在異地預繳稅費后,次月在機構本地報稅時,預繳部分抵減一部分增值稅后,進項稅票又抵扣了另一部分增值稅,最后應納增值稅額為0,這算零申報嗎?會不會影響企業的納稅評級?因為我們企業上年的納稅評級為A,但是我們已經連續六個月都以上面說這種形式的應納增值稅額為0,雖然每個月都有異地交預繳稅,但是一直不明白這算不算零申報?會不會影響納稅評級?
老師,一般納稅人連續三個月增值稅0申報會不會影響信用評級,因為進項>銷項
您好,老師。我公司因為銷售淡季的影響,連續3月未能繳納增值稅,會影響納稅評級嗎,如果影響,有補救的辦法嗎?
老師你好,我們公司1-3月連續三個月無收入無開銷項,已經連續2月零申報了,如果3月份還是零申報,會不會影響納稅等級,要怎么辦?由于未開銷項所以有進項票,但目前未進行認證抵扣,
老師好,申報季度企業所得稅時,以前有虧損累計(完全可以抵扣),可以選擇性本季度繳納一點稅嗎,因為以前有一個大額進項發票滯后一個月,導致留底很多,連續三個月增值稅繳納0稅額,影響年度稅務評級A了
一般納稅人采購取得普通發票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
一般納稅人企業,這個月給員工補了14個月的養老保險金,15000千多元,本月如何記賬憑證啊?
老師請問一下,發上年績效獎金是不是也是一樣的申報個稅,做賬一次記入管理費用
老師,好。專利每年續費怎么續
生產塑膠模具/塑膠模具加工/組裝塑膠件加工的行業的毛利率是多少呢?
5G 老師,請問一下,這種情況的話,如果不更正的話,不退稅的話可以么?會有什么影響么? 年度匯算退稅審核補充資料 納稅人年度匯算時申報的勞務報酬總收入小于本年度代開的勞務發票(不含匯總代開發票)總金額。合計不含稅開票金額13346.53元,請核實后更正申報。查看申報記錄詳情 提交
請問在實收資本的資金撤回給股東需要交稅嗎?
公司借錢給老板,有規定老板的用途嗎?
收到別的公司轉來的錢,不需要再轉回去,記其他應收還是其他應付啊
老師:你好!我想問下我們公司的財務報表忘記漏申報了,現在不申報,發現因為之前賬務有調整,導致現在利潤表的收入,成本和利潤總額都與當時申報的企業所得申報表不一樣,現在我們要怎么處理,謝謝
那怎么籌劃,進項留部分不認證下個月再認證嗎
對的是的,根據你的稅負來交增值稅。
老師,3月有幾張進項發票下個月再認證,這個月想把原材料入賬了,借進項稅額待認證嗎?下個月認證了怎么做分錄,發票放在哪個月份?
對的,是的, 借應交稅費應交增值稅進項, 貸應交稅費待認證 發票放到三月份。
認證抵扣的那一頁也是放在3月里面嗎
你好在四月份的發票放到三月份。我上面寫的那一個分錄是做到四月份。
我們這個月開了幾張費用票,備注寫的是21年的費用,可以正常入在22年嗎?21年也沒有計提出來
你好,應該用以前年度損益調整來做的。
抵扣的是二一年的所得稅。
發票放在3月份,抵扣聯放在4月份嗎老師
對的,是的,是這么做的。
我們是小企業會計準則,用未分配利潤吧,直接借未分配利潤,貸哪個?我現在做的分錄是:借應收貸主營業務收入 貸銷項?這樣調整后,21年匯算清繳也沒有這部分費用吧?
你好,這個不是你單位的費用嗎?
老師,我說的是我們開出去的服務費發票是去年的費用,今年才開票,去年沒有計提,現在怎么入賬
可以的,直接確認今年的收入就可以的。
備注寫了21年的,可以入在22年嗎
你好,可以的,金額不大的可以。
就是有點大,幾十萬呢
那你不要備注時間,備注時間有風險。