你好,該企業上述業務應繳納的增值稅稅額=18萬*3%%2B5.2萬/1.03*2% 因為是小規模納稅人,購進是不能抵扣的?
甲生產企業為增值稅小規模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車一輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計算甲生產企業上述業務的應納增值稅。
甲生產企業為增值稅小規模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計算甲生產企業上述業務的應納增值稅
甲工業企業為增值稅小規模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),由稅務機關代開增值稅專用發票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業本年3月的應納增值稅
甲工業企業為增值稅小規模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),由稅務機關代開增值稅專用發票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業本年3月的應納增值稅
某生產企業是增值稅小規模納稅人,202×年6月銷售邊角廢料,由稅務機關代開增值稅專用發票,取得不含稅收人18萬元;銷售使用過的小汽車1輛,取得含稅收人5.2萬元;當月購進貨物,支付價款3萬元。要求:計算該企業上述業務應繳納的增值稅稅額
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經營部,注冊了個體和公司,開發票的走公司,不開發票的走個體,可以嗎