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甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅

2022-03-31 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-31 17:45

你好,這里增值稅是按3%的稅率計算嗎 如果是,增值稅=10.3萬/1.03*3%=0.3萬,購進的不能抵扣。

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你好,這里增值稅是按3%的稅率計算嗎 如果是,增值稅=10.3萬/1.03*3%=0.3萬,購進的不能抵扣。
2022-03-31
你好,這里增值稅是按3%的稅率計算嗎 如果是,增值稅=10.3萬/1.03*3%=0.3萬,購進的不能抵扣。
2022-03-31
你好 計算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。=10.3/(1%2B3%)*3%=0.3萬 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-10-25
你好,如果這里增值稅是按3%計算,那甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅=10.3萬/1.3*3%=0.3萬 這里是小規(guī)模納稅人,購進是不能抵扣的?
2021-09-23
你好,計算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額=10.3萬/1.03*3%=0.3萬 小規(guī)模納稅人購進的進項稅額是不能抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
2020-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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