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1、(1)甲公司(一般納稅人)于2021年7月3日,向乙公司銷售A產品一批,增值稅專用發票注明:金額60萬元,稅額78000元;同時以現金支票向丁公司支付代墊運費,增值稅專用發票注明:金額1萬元,稅額900元。貨已發出,附現金折扣條件(2/10,1/20,n/30)。(2)假如乙公司7月12號支付貨款。(3)假如乙公司7月22號支付貨款。(4)假如乙公司8月12號支付貨款。2、(1)甲公司(一般納稅人)于2021年5月2日收到乙公司簽發的期限為6個月的銀行承兌匯票一張(票面利率4%)用來償還前欠貨款100萬元。(2)7月2日,甲公司因急需資金,持票到開戶銀行申請貼現(貼現率為6%),銀行受理(帶追索權)并辦好相關手續。(3)11月2日,乙公司開戶銀行履約付款。3、接例2,假如7月2日甲公司貼現時不帶追索權,作出貼現日的會計分錄。要求:作出甲公司以上業務會計分錄,遇計算列出計算步驟。
1、(1)甲公司(一般納稅人)于2021年7月8日,根據購銷合同,以轉賬支票預先向丁公司支付部分貨款30萬元。(2)7月18日,收到丁公司發來的A材料,增值稅專用發票注明:金額100萬元,稅額13萬元,材料入庫。(3)8月8日,以現金支票補付A材料剩余款。(4)假設甲公司7月18日,收到并入庫A材料,同時以轉賬支票補付剩余款。2、2021年9月9日,甲公司以現金給公司職工張三代墊住院押金6000元。3、2021年9月19日,因經營租賃乙公司設備,以轉賬支票支付押金20000元。4、(1)2021年1月1日,甲公司銷售部向財務部支取現金10000元(作為備用金)。(2)1月18日,銷售部部長到財務部報銷費用3600元,以現金付訖。(3)2021年12月31日,銷售部部長到財務部報銷費用8600元,同時交回現金1400元。要求:作出會計分錄,8點30分前上交,可單發給我,也可發至班級微信群
甲公司(一般納稅人)2020年年末應收賬款借方余額為100萬元,預計壞賬損失率為1%,2021年發生如下業務:1、(1)3月6日,收到乙公司簽發的期限為4個月的銀行承兌匯票一張以償還前欠貨款80萬元,票面利率為3%(2)5月7日,甲公司因急需資金到開戶銀行申請貼現,銀行受理并辦好相關手續,貼現率為6%(帶追索權)(3)7月6日,收到乙公司開戶銀行承兌的款項2、(1)4月18日,向丁公司銷售A產品一批,增值稅專用發票注明:價款60萬元,稅額7.8萬元,現金折扣條件為2/10,1/20,n/30(2)4月27日,收到丁公司的上述款項存入銀行(3)8月7日,發生壞賬損失6000元(4)12月31日應收賬款借方余額為120萬元3、(1)8月6日,欲向丙公司購買B材料一批,根據購銷合同約定,以銀行匯票向丙公司預先支付部分款項30萬元(2)10月15日,收到丙公司發來的B材料并驗收入庫,增值稅專用發票注明:金額100萬元,稅額13萬元,同時以轉賬支票補付剩余款項
某企業為增值稅一般納稅人,2021年發生的有關業務如下:1.6月2日,簽發轉賬支票預付星星工廠購料款20000元。2.6月15日,收到上述預購的甲材料,價款為36000元,增值稅為4680元,價稅合計為40680元,材料已經驗收入庫,價稅款不足部分當即簽發轉賬支票補付。3.企業總務科實行定額備用金制度:(1)7月15日,總務科出具收條,財務部門撥付2000元備用金,開出現金支票支付。(2)7月25日,總務科報銷日常零星開支1600元,以現金補足備用金。4.7月29日,廠長李明因公出差,填寫借據一張,預借差旅費2000元,財務部門以現金支票支付。5.8月5日,李明出差歸來,報銷差旅費2400元,補付現金400元。(三)要求根據資料編制會計分錄。
2)1月2日,銷售甲產品給大為公司,數量800件,含稅單價2260,款未收;3)1月3日,出納到銀行提取現金用做日常報銷,金額為35000元。4)1月6日,楊明出差向財務借款6000元整。5)1月10日,從大為公司采購鋼材50噸,單價為990元,增值稅率為13%6)1月8日,收到大為公司貨款326000元.7)1月8日,以工行存款500元支付財務部辦公費。8)1月12日,銷售給光華公司庫存商品一批,貨稅款93600元(稅率13%)尚收到。9)1月15日,直接購入并交付銷售一科使用一臺電腦,預計使用年限為5年,原值為12000元,增值稅2040,凈殘值為3%,款轉賬支票付出,支票號90329,采用“平均年限法”計提折舊。
我公司名下無車,業務員跑業務私車公用報銷加油費,代理記賬會計計入“管理費用—車輛使用費”,可以嗎?
老師,工業企業,廠房已經建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經在廠房正常辦公半年多了,目前發生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個費用應該計入什么費用?
2024年固定資產清理了一部分,(清理完的這部分固定資產累計折舊的余額是0)導致在報匯算清繳的時候,本年折舊這一欄的金額大于累計折舊這一欄的金額,報不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費用,是借:銷售費用-推廣費,貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報有退稅,我能不能將24年的企業所得稅,財務報表重新申報,重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農牧業公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務費,農民工不配合開勞務發票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產,可以不入賬嗎
項目上勞務人員工資計提和發放會計分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊