你好,請問你想問的問題具體是?
2)1月2日,銷售甲產品給大為公司,數量800件,含稅單價2260,款未收;3)1月3日,出納到銀行提取現金用做日常報銷,金額為35000元。4)1月6日,楊明出差向財務借款6000元整。5)1月10日,從大為公司采購鋼材50噸,單價為990元,增值稅率為13%6)1月8日,收到大為公司貨款326000元.7)1月8日,以工行存款500元支付財務部辦公費。8)1月12日,銷售給光華公司庫存商品一批,貨稅款93600元(稅率13%)尚收到。9)1月15日,直接購入并交付銷售一科使用一臺電腦,預計使用年限為5年,原值為12000元,增值稅2040,凈殘值為3%,款轉賬支票付出,支票號90329,采用“平均年限法”計提折舊。
1.假設某企業2022年1月份發生以下經濟業務(不考慮稅費)(1)1月1日收回應收銷貨款10000元存入銀行。(2)1月3日用現金350元支付廠部辦公用品費。(3)1月4日用銀行存款800元支付銷售產品發生的廣告費。(4)1月1日向銀行借入期限為10個月利率為6%的借款,借款金額為200000元,款項已存入銀行。(5)6月30日,計提6個月的借款利息。(6)1月5日收到東方公司投入的貨幣資金300000存入銀行,一臺設備公允價值為200000元。(7)1月7日生產A產品領用原材料-甲材料10000元,車間一般耗用甲材料30000元,管理部門領用甲材料5000元,銷售部門領用甲材料500元。(8)1月10日廠部管理人員李明出差預借差旅費600元,出納以現金支付。(9)1月12日收到某國華僑捐贈50000元存入銀行。(10)1月14日向陽光工廠購進材料6000元,增值稅稅率為13%,材料尚未入庫,款項未付。(11)1月15日以銀行存款60000元,償還到期應付商業匯票。(11)1月16日向紅旗工廠購人材料45000元,其中5000元以銀行存款支付,
1.假設某企業2022年1月份發生以下經濟業務(不考慮稅費)(1)1月1日收回應收銷貨款10000元存入銀行。(2)1月3日用現金350元支付廠部辦公用品費。(3)1月4日用銀行存款800元支付銷售產品發生的廣告費。(4)1月1日向銀行借入期限為10個月利率為6%的借款,借款金額為200000元,款項已存入銀行。(5)6月30日,計提6個月的借款利息。(6)1月5日收到東方公司投入的貨幣資金300000存入銀行,一臺設備公允價值為200000元。(7)1月7日生產A產品領用原材料-甲材料10000元,車間一般耗用甲材料30000元,管理部門領用甲材料5000元,銷售部門領用甲材料500元。(8)1月10日廠部管理人員李明出差預借差旅費600元,出納以現金支付。(9)1月12日收到某國華僑捐贈50000元存入銀行。(10)1月14日向陽光工廠購進材料6000元,增值稅稅率為13%,材料尚未入庫,款項未付。(11)1月15日以銀行存款60000元,償還到期應付商業匯票。(11)1月16日向紅旗工廠購人材料45000元,其中5000元以銀行存款支付,
某公司為增值稅一般納稅人企業,2016年1月份發生以下經濟業務:(1).1月2日,向銀行借入為期3個月的借款80000元,存入銀行。(2)1月3日,向本市某公司購進甲材料10噸,單價為4000元,貨款為40000元,貨款已用支票支付,材料已驗收入庫。(3).1月6日,銷售部職工王明出差預借差旅費3000元。經審核以現金支付。(4).1月15日,銷售商品5噸,單價為6000元,貨款已收到存入銀行。(5).1月26日,職工王明出差回來報銷差旅費2500元,余額退回。要求:根據資料編制會計分錄(涉及買賣業務均需考慮增值稅)。增值稅稅率為13%。
32.(15.0分)某公司為增值稅一般納稅人企業,2016年1月份發生以下經濟業務:(1).1月2日,向銀行借入為期3個月的借款80000元,存入銀行。(2)1月3日,向本市某公司購進甲材料10噸,單價為4000元,貨款為40000元,貨款已用支票支付,材料已驗收入庫。(3).1月6日,銷售部職工王明出差預借差旅費3000元。經審核以現金支付。(4).1月15日,銷售商品5噸,單價為6000元,貨款已收到存入銀行。(5).1月26日,職工王明出差回來報銷差旅費2500元,余額退回。要求:根據資料編制會計分錄(涉及買賣業務均需考慮增值稅)。增值稅稅率為13%。只需答案不需題目
老師,您好,由于24年實際支付的房租只有9個月,少的三個月房租在25年1月交的。審計讓在匯算清繳的時候,與使用權資產相關的內容調減(租賃負債、使用權資產、未確認融資費用),請問如何填報在匯算清繳表格中呢?
老師三方協議怎么簽定?
老師發現去年的財務報表的利潤表填寫錯誤怎么辦?可以更改嗎?更改了會不會出問題?
工商年報:資本未實繳的情況下,實繳信息要填寫嗎
老師,所得稅優惠減免記營業外收入嗎
請問老師服務行業提供餐飲婚慶服務需要繳納印花稅嗎?
老師好,問一下,申請高新,現場提交紙質資料的時候,會有人當面審查蓋章資料是否已蓋章或簽字嗎?
老師,公司24年報關,但是款項在25.5月才能收到,那還能出口退稅嗎?
老師,房子的折舊可以減少年限,加速折舊嗎?
老師好,公司去年付出去一筆錢,摘要:付xx蔬菜款,借;其他應付款貸:銀行存款,這種情況需要往回來開發票嗎