您好 借 預(yù)付賬款5000*10*0.5=25000 貸 銀行存款25000
甲公司向乙公司采購材料5 000千克,每千克價(jià)格為12元,所需支付的價(jià)款總計(jì)60 000元。按照合同規(guī)定向乙公司預(yù)付價(jià)款的50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng), ( 1 )為該業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 收到乙公司發(fā)來的5 000千克材料,驗(yàn)收無誤,增值稅專用發(fā)票上記載的價(jià)款為60 000元,增值稅稅額為8 500元,以銀行存款補(bǔ)付所欠款項(xiàng)38 500元,( 2 )甲公司應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄。
(4) 18日,向乙公司采購材料5000千克,每千克單價(jià)10元,所需支付的貨款為5000元按照合同的規(guī)定向乙公司預(yù)付貨款的50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng)。25日收別乙公司發(fā)來的5000克材料,驗(yàn)收無誤,增值稅專用發(fā)票記載的貨款為50000元,增值稅稅額為6500元。大新有限責(zé)任公司以銀行存款補(bǔ)付所欠款項(xiàng)28250元。
1、(1) 2021年10月1日,甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司(增值稅一般納稅人)采購材料5000千克,每千克單價(jià)10元,所需支付的價(jià)款總計(jì)50000元.元。按照合同規(guī)定向乙公司預(yù)付價(jià)款的50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng)。請(qǐng)編制(甲公司預(yù)付貨款的會(huì)計(jì)分錄。 (2)收到乙公司發(fā)來的5000千克材料,驗(yàn)收無誤,增值稅專用發(fā)票上記載的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元,請(qǐng)編制甲公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (3)甲公司以銀行存款補(bǔ)付所欠款項(xiàng)31500元。。請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司采購材料5000千克,每千克單價(jià)10元,所需支付的價(jià)款總計(jì)50000元。按照合同規(guī)定向乙公司預(yù)付價(jià)款的50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng)。怎么寫會(huì)計(jì)分錄
7【題】(1)甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司采購材料5000千克,每千克單價(jià)10元,所需支付的款項(xiàng)總計(jì)50000元。按照合同規(guī)定向乙公司預(yù)付價(jià)款的50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng),甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:(2)收到乙公司發(fā)來的5000千克材料,驗(yàn)收無誤,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為8000元,以銀行存款補(bǔ)付所欠款項(xiàng)33000元,應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
我們這次是小規(guī)模這個(gè)季度開出去發(fā)票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發(fā)票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請(qǐng)問之前是開陶瓷制造廠然后要轉(zhuǎn)網(wǎng)上貿(mào)易銷售,買進(jìn)賣出需要注銷之前執(zhí)照重新注冊(cè)嗎
當(dāng)月增員一部分繳納3險(xiǎn)的人員,次月就減員,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎,不申報(bào)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區(qū)A街道,現(xiàn)在搬到A區(qū)B街道,要做什么手續(xù)
老師,收到退回以前年度的房產(chǎn)稅怎么帳務(wù)處理?
老師 請(qǐng)問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個(gè)是作廢的是其他業(yè)務(wù)成本,重開的是主營業(yè)務(wù)成本的發(fā)票,之前忘記入賬了,在25年4月的時(shí)候直接紅沖當(dāng)時(shí)做的那個(gè)憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計(jì)提直接交。后來股權(quán)裝讓賬目進(jìn)行調(diào)整,發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該交申請(qǐng)退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現(xiàn)在要進(jìn)行2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)有所得稅科目有這個(gè)數(shù),報(bào)表是負(fù)數(shù)。如果當(dāng)時(shí)紅沖了報(bào)表就不是負(fù)數(shù)要交所得稅。請(qǐng)問這個(gè)情況現(xiàn)在怎么處理?
公司打算申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),需要做哪些準(zhǔn)備,有什么注意事項(xiàng)
一步一步寫能不能不要要算數(shù)
一步一步寫能不能不要要算數(shù)
不要算數(shù) 是不需要寫金額?