學員你好,是問分錄
甲公司向乙公司采購材料5 000千克,每千克價格為12元,所需支付的價款總計60 000元。按照合同規定向乙公司預付價款的50%,驗收貨物后補付其余款項, ( 1 )為該業務編制會計分錄。 收到乙公司發來的5 000千克材料,驗收無誤,增值稅專用發票上記載的價款為60 000元,增值稅稅額為8 500元,以銀行存款補付所欠款項38 500元,( 2 )甲公司應編制的會計分錄。
(4) 18日,向乙公司采購材料5000千克,每千克單價10元,所需支付的貨款為5000元按照合同的規定向乙公司預付貨款的50%,驗收貨物后補付其余款項。25日收別乙公司發來的5000克材料,驗收無誤,增值稅專用發票記載的貨款為50000元,增值稅稅額為6500元。大新有限責任公司以銀行存款補付所欠款項28250元。
1、(1) 2021年10月1日,甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司(增值稅一般納稅人)采購材料5000千克,每千克單價10元,所需支付的價款總計50000元.元。按照合同規定向乙公司預付價款的50%,驗收貨物后補付其余款項。請編制(甲公司預付貨款的會計分錄。 (2)收到乙公司發來的5000千克材料,驗收無誤,增值稅專用發票上記載的價款為50000元,增值稅稅額為6500元,請編制甲公司相關會計分錄。 (3)甲公司以銀行存款補付所欠款項31500元。。請編制相關會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司采購材料5000千克,每千克單價10元,所需支付的價款總計50000元。按照合同規定向乙公司預付價款的50%,驗收貨物后補付其余款項。怎么寫會計分錄
7【題】(1)甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司采購材料5000千克,每千克單價10元,所需支付的款項總計50000元。按照合同規定向乙公司預付價款的50%,驗收貨物后補付其余款項,甲公司應編制如下會計分錄:(2)收到乙公司發來的5000千克材料,驗收無誤,增值稅專用發票上注明的價款為50000元,增值稅稅額為8000元,以銀行存款補付所欠款項33000元,應編制如下會計分錄:
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
對,會計分錄
18日 借:預付賬款28250 貸:銀行存款28250 收到貨 借:原材料50000 應交稅費-增值稅-進項稅額6500 貸:預付賬款28250 銀行存款28250 請給個五星好評,謝謝