同學(xué)你好,很高興為你解答,這個(gè)需要看你10萬(wàn)對(duì)應(yīng)的稅率是多少,你說(shuō)的10萬(wàn)是銷(xiāo)項(xiàng)稅呢?還是說(shuō)10萬(wàn)是銷(xiāo)售額呢?
老師,小規(guī)模納稅人銷(xiāo)項(xiàng)13萬(wàn)元,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只有費(fèi)用票7萬(wàn)多,這樣要交所得稅吧?增值稅是免的不
老師,你好!我開(kāi)了10萬(wàn)元13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,同時(shí)也有9萬(wàn)元13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這種情況還要交稅嗎?如果要交,要交什么稅?交多少呢?感謝!
老師好! 我是北京的個(gè)體戶2021年我開(kāi)了400萬(wàn)的票進(jìn)項(xiàng)票只有150萬(wàn) 我需要補(bǔ)交多少稅款我是查賬征收 謝謝
老師好,制造業(yè)的訂單是10萬(wàn)的話,進(jìn)項(xiàng)票只有7萬(wàn),是不是要交4萬(wàn)的增值稅呢? 謝謝
老師好,制造業(yè)的訂單是10萬(wàn)的話,進(jìn)項(xiàng)票只有7萬(wàn),增值稅怎么算呢?是不是有點(diǎn)高啊 謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)一下,穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么申請(qǐng)
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒(méi)有實(shí)繳,工商年報(bào)里認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
匯算清繳,企業(yè)產(chǎn)生的廣告宣傳費(fèi),沒(méi)有超過(guò)收入的15%,,需要填寫(xiě)廣告費(fèi)的表嗎
一筆收入,企業(yè)已于2024年開(kāi)票并確認(rèn)所得稅收入,繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒(méi)有履行,需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀
老師,我們異地開(kāi)票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局進(jìn)行所得稅的異地預(yù)交稅款,能用三方協(xié)議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個(gè)體戶季度多免稅,個(gè)體是不是在網(wǎng)上也可以開(kāi)票
老師,商貿(mào)公司,確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是所得稅收入又申報(bào)了,增值稅稅收入又沒(méi)申報(bào),這樣可以嗎
核定征收經(jīng)營(yíng)所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請(qǐng)問(wèn)一下2023.11月購(gòu)進(jìn)專(zhuān)利,開(kāi)進(jìn)來(lái)是無(wú)形資產(chǎn)*專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。 借無(wú)形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款。那需要做借管理費(fèi)用 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 貸累計(jì)攤銷(xiāo)的嘛?
老師,現(xiàn)金折扣是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里的手續(xù)費(fèi)對(duì)嗎?
是銷(xiāo)售額老師
他的銷(xiāo)售我這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅是1.3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7萬(wàn),不需要交增值稅