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老師,小規模納稅人銷項13萬元,沒有進項發票,只有費用票7萬多,這樣要交所得稅吧?增值稅是免的不

2020-12-09 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-09 19:54

你好 ?你好 那你其他扣除也沒有 的話就是 7萬 *5%

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快賬用戶3424 追問 2020-12-09 20:01

增值稅是免征的吧,一個季度開了13萬的票

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快賬用戶3424 追問 2020-12-09 20:02

那我當季怎么申報企業所得稅呢?13萬-7萬費用,6萬*25%嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-09 20:05

你好 稅率應不對 我發你稅率表? 13萬-7萬費用,6萬*稅率?

你好
稅率應不對 我發你稅率表?
13萬-7萬費用,6萬*稅率?
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快賬用戶3424 追問 2020-12-09 20:06

我們公司不是個體戶,是有限責任

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快賬用戶3424 追問 2020-12-09 20:07

也是按照你這個稅率來嗎

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快賬用戶3424 追問 2020-12-09 20:08

那所得稅就是6萬*10%

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齊紅老師 解答 2020-12-09 20:08

你好 公司你要是小微企業不超過100萬的 實際相關交 5%的稅? 6*5%?

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你好 ?你好 那你其他扣除也沒有 的話就是 7萬 *5%
2020-12-09
專票的銷項稅%2B普通的銷售銷-進項的銷項稅%2B留底稅額=你要繳的增值稅 附加稅,城建=繳地增值稅*7% 教育附加=繳的增值稅*3% 地方教育附加=繳的增值稅*2% 企業所得稅沒有辦法計算。
2021-04-09
是的,你的理解是對的。
2021-03-31
您好,開票超過30W,RPV 55W全額來交稅的,
2024-12-22
您好,是的小規模是這樣,一般納稅人的話 是用銷項稅-進項稅 算稅,一般納稅人不享受每季度三十萬以下不用交增值稅這個政策。
2020-12-01
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