同學(xué)你好!請問你的問題是?
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。
三日向本市YM公司進貨,取得如下憑證,(1)以增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存單一份,附件稅款共22600元(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。
5.13日,向本市XW公司進貨,收到如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:仙旺蛋黃派1000包,單價5.50元,計貨款5500元,增值稅稅額715元;仙旺什錦餅800包,單價6元,計貨款4800元,增值稅稅額624元(2)支票存根聯(lián)、付價稅款共11639元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗收單,注明:應(yīng)收仙旺蛋黃派1000包,實收1000包;應(yīng)收仙旺什錦餅800包,實收800包。
經(jīng)查明益余的仙旺蛋黃派14包是xw公司多多發(fā)貨所致,經(jīng)與對方聯(lián)系,收到如下憑證,1.增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián),著名仙旺蛋黃派二十四包單價五元計一百二十元增值稅稅額15.6元。2.支票存根金額為135.60元。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎