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甲公司屬于一般納稅人,具有交通運輸業資質,2019年9月發生下列業務: (1)向境內乙公司提供貨物運輸勞務,取得含增值稅運費收入872萬元;向境內丙公司提供客運勞務,取得含增值稅運費收入76.3萬元; (2)提供國際運輸服務,取得不含稅運費收入50萬元; (3)銷售本公司使用過的貨車,取得含稅收入103 000元,該貨車購入時按規定不得抵扣且未抵扣進項稅額; (4)購買客車、貨車用汽油,取得加油站開具的增值稅專用發票注明稅額80萬元;購買客車、貨車用柴油,取得加油站開具的增值稅普通發票,發票記載價稅合計為22.6萬元。已知交通運輸服務適用稅率為9%。要求計算 1.甲公司2019年9月提供運輸服務的增值稅銷項稅額; 2.甲公司銷售自己使用過的貨車應納增值稅。 3.甲公司2019年9月允許抵扣的進項稅額。 4.甲公司2019年9月應繳納的增值稅額。
甲公司屬于一般納稅人,具有交通運輸業資質,2019年9月發生下列業務: (1)向境內乙公司提供貨物運輸勞務,取得含增值稅運費收入872萬元;向境內丙公司提供客運勞務,取得含增值稅運費收入76.3萬元; (2)提供國際運輸服務,取得不含稅運費收入50萬元; (3)銷售本公司使用過的貨車,取得含稅收入103 000元,該貨車購入時按規定不得抵扣且未抵扣進項稅額; (4)購買客車、貨車用汽油,取得加油站開具的增值稅專用發票注明稅額80萬元;購買客車、貨車用柴油,取得加油站開具的增值稅普通發票,發票記載價稅合計為22.6萬元。已知交通運輸服務適用稅率為9%。要求計算 1.甲公司2019年9月提供運輸服務的增值稅銷項稅額; 2.甲公司銷售自己使用過的貨車應納增值稅。 3.甲公司2019年9月允許抵扣的進項稅額。 4.甲公司2019年9月應繳納的增值稅額。
甲運輸企業在“營改增”后成為增值稅一般納稅人,2020年5月發生如下業務(交通運輸服務增值稅率為9%,外墻廣告位出租增值稅率為9%,車輛廣告位出租增值稅率為13%):①購入8噸運輸貨車10輛,取得的增值稅專用發票上注明金額200萬元,增值稅26萬元。②當月取得貨物運輸不含稅收入300萬元。用2輛8噸貨車無償替某關聯公司運輸貨物5天;將1輛8噸貨車用于運送疫情防控重點保障物資10天。該企業8噸貨車收費標準為0.2萬元/天(不含稅)。③與乙廣告公司簽訂合同,允許乙廣告公司在甲運輸企業于2017年新建的外墻上涂刷廣告,取得含稅收入8萬元;允許乙廣告公司在甲運輸企業新購入的貨車車身上涂刷廣告,取得含稅收入9萬元。④轉讓3輛已使用13年的貨車,共取得含稅收入12萬元。⑤支付橋閘通行費,取得通行費發票(非財政票據),價稅合計5萬元。要求:(1)計算業務②的增值稅銷項稅額。(2)計算業務③的增值稅銷項稅額。(3)計算該企業當期增值稅的進項稅額。(4)計算該企業當期應納的增值稅額。
5.某運輸企業是增值稅一般納稅人,20×7年1月取得運輸含稅收入166.5萬元,當月不發生聯運支出,取得貨物運輸業增值稅專用發票上注明的價款為50萬元,增值稅5.5萬元;當月購入運輸車輛,取得的機動車銷售統一發票上注明的增值稅稅額為3.2萬元;當月因管理不善造成上月購入的汽油(已抵扣過進項稅額,稅率17%)丟失,賬面成本為10萬元計算該運輸企業當月應繳納增值稅并編制相關會計分錄
3、某運輸企業甲是增值稅一般納稅人,2022年5月發生如下業務: (1) 購入8噸運輸貨車10輛,增值稅專用發票注明金額200萬元,增值稅26萬元。 (2) 當月取得貨物運輸不含稅收入300萬元。用2輛8噸貨車無償給某關聯公司運輸貨物5天;將1輛8噸貨車無償用于運送疫情防控重點保障物資10天。該企業8噸貨車運費標準0.2萬元/天/輛(不含稅)。 (3) 與乙廣告公司簽訂合同,允許乙廣告公司在甲運輸企業2017年新建的外墻上涂刷廣告,取得含稅收人8萬元;允許乙廣告公司在甲運輸企業新購入的貨車車身上涂刷廣告,取得含稅收人9萬元。 (4) 支付橋閘通行費,取得通行費發票(非財政票據),價稅合計5萬元。(橋閘通行費使用5%的征收率) 根據上述材料,回答下列問題 求業務2增值稅的銷項稅額 求業務3增值稅的銷項稅額 求業務4當期增值稅的進項稅額 求該企業當期應納的增值稅稅額
老師,個人到銀行貸款80萬轉借給企業(銀行與個人簽有合同,需要2年分期還銀行),請問企業還需要簽合同嗎?還需要交什么稅呀?
老師,您好,我發現我們23年年底和24年的賬有些費用可以直接結轉,但是我們前面的會計全部做成了長期待攤,導致成本少,利潤虛高,我想返結賬,重新把前面的調整一下,然后更正申報表可以嗎
老師好,一般納稅人,銷售衛浴潔具之類的,每確認一筆收入,同一憑證里直接結轉成本可以不?因為沒有庫管,后面不附出庫單可以不
學堂有木外綜服出口退稅課程
發票開物流服務保管費可以嗎?合同約定倉儲服務費包括裝卸?
有出口業務的企業,在金蝶軟件上設置應收賬款一外幣的幣別時選擇核算所有幣別還是選擇不核算外幣
總分機構匯總申報,財報需要合并申報嗎
社保費申報繳費截止日期什么時候
老師,這張發票在稅務網上查到的,是已抵扣進項稅還是沒有抵扣啊,我看下面沒有入賬是什么意思呢
什么類型企業研發支出加計扣除比例120%呀?