嗯,其實(shí)你不用這么做,你退回去年的印花稅的話,你直接 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,然后借,應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅, 貸利潤分配未分配利潤。
老師 收到本年度的附加稅退稅 是 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi) ;借應(yīng)交稅費(fèi) 貸本年利潤?收以前年度退稅 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi); 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸未分配利潤 這樣嗎?
老師您好,如果說公司今天給股東分紅80萬,今天就要支付。那今天就得做分錄,借利潤分配應(yīng)付利潤80,貸應(yīng)付利潤80。借應(yīng)付利潤96貸銀行存款80應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅16萬。借利潤分配未分配利潤80貸利潤分配應(yīng)付利潤80,對嗎三個(gè)分錄今天都做出來嗎?個(gè)稅16萬計(jì)不計(jì)入應(yīng)付利潤啊
退回去年印花稅 借 銀行存款 16 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅16 借方 稅金及附加 -16貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅-16. 借稅金及附加16 貸 本年利潤16 借利潤分配-未分配利潤 -16 貸 本年利潤 -16
借:庫存現(xiàn)金 801824.27 貸:利潤分配-未分配利潤 709579 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 92245.27 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 92245.27 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 92245.27 借:利潤分配-未分配利潤 27192.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 470.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 4612.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 2767.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 1844.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 17497.1 借:利潤分配-未分配利潤 709579 貸:應(yīng)付股利 709579 借:應(yīng)付股利 709579 貸:庫存現(xiàn)金 567663.2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 141915.8 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 141915.8 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 470.4 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 4612.26 借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 2767.36 借:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 1844.91 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 17497.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
沖銷去年多計(jì)提的印花稅可以這么寫嗎 借利潤分配 未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2024年有存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備所以放在了營業(yè)外支出。那我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候存貨跌價(jià)準(zhǔn)備需要填寫在哪些表?怎么填寫
請問老師利潤表季度申報(bào)的報(bào)表本期金額是季度金額還是本年累計(jì)金額啊?
你好,我們收到一筆專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,是不納稅收入,稅務(wù)局要求獨(dú)立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí)該怎樣記賬呢 比如支付購買固定資產(chǎn) 日常設(shè)備維修費(fèi)怎樣記賬
老師您好 我想問下財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào) 是幾月份的
老師:固定資產(chǎn)清理,比如原件5萬。折舊了3萬,收回報(bào)廢殘值4900元。這種會(huì)不會(huì)交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個(gè)月銷項(xiàng)金額41500,開多少比例的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來適合
職工薪酬(填寫A105050)怎么埴寫與個(gè)人所得申報(bào)有關(guān)系嗎?
老師請問一下,公司與第三方有資質(zhì)科研院所合作研發(fā)的項(xiàng)目款項(xiàng),總款批下來打到公司賬戶上了,現(xiàn)在付部分款項(xiàng)給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用嗎?
我是銷售方,跨年發(fā)票金額多開了,現(xiàn)在需要部分沖紅,是我這邊開具紅字信息表,等對方確認(rèn)后,再開具紅字發(fā)票嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,假設(shè)匯算清繳前取得去年手續(xù)費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)未分配利潤還是費(fèi)用科目?匯算清繳表怎么調(diào)
不通過本年利潤也行,還是需要以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話不用通過以前年度損益調(diào)整的。
本身這個(gè)就不用通過本年利潤。
調(diào)整都不用通過本年利潤嗎
不用的,調(diào)整要么就通過1000年的損益調(diào)整,要么就直接通過利潤分配未分配利潤。