您好,?收到本年度的附加稅退稅 是 借銀行 借應交稅費 (紅字);借稅金及附加(紅字)貸應交稅費(紅字) 。收以前年度退稅 借銀行 借應交稅費(紅字); 貸應交稅費(紅字) 借未分配利潤。
老師您好,收到退的所得稅,分錄可以這樣寫嗎?借:銀行存款 貸:應交稅費—應交所得稅 借:應交稅費—應交所得稅 貸:利潤分配—未分配利潤,不通過以前年度損益科目過度可以嗎?
老師 收到本年度的附加稅退稅 是 借銀行 貸應交稅費 ;借應交稅費 貸本年利潤?收以前年度退稅 借銀行 貸應交稅費; 借應交稅費 貸未分配利潤 這樣嗎?
收到退回17年企業所得稅,分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交企業所得稅 借:應交稅費—應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤 還是直接做: 借:銀行存款 貸:利潤分配—未分配利潤
老師,收到退往年的所得稅是這樣做分錄嗎。借銀行存款100貸應交稅費100借應交稅費100貸利潤分配-未分配利潤100
收到退稅 分錄是不是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業所得稅, 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:本年利潤-未分配利潤
小規模 零申報 有應交稅費40幾。利潤表的利潤總額是負數-120幾,有其他貨幣資金,請問需要填哪個表單匯算清繳年度
深圳企業的工商年報填寫網址是哪個呀?具體路徑是哪個呀?
基本戶印章變更需要什么資料
樸老師,非樸老師勿擾,文件已發QQ郵箱
老師,給老師的課酬費,通過零工平臺結算的,但是打給零工平臺費用有轉賬手續費,領導說把這筆轉賬手續費也計入業務活動成本里,可以嗎?公司屬于非盈利企業
固定資產大,怎么能使資產總額小于五千萬
喇老師這個提示怎么解決
優先股計算資本成本不扣減75%嗎
老師請問資產模塊怎么使用啊,感覺好復雜,錄進去會自動折舊嗎?
老師,我們本來持有A公司的股權,并實際繳納50萬,后轉讓給B公司,B公司無法支付這部分股權,請問我記入營業外支出,需要什么查資料?有的話發一下模版