您好,這個可以的,《民間非營利組織會計制度》第22條,業務活動成本包含直接相關的費用,手續費也是的
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續費有250元錢,老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師,我沒有做過建筑掛靠業務的賬務處理。我以前做過房建建筑施工總承包單位的財務。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財務。我有聽過學堂關于建筑掛靠的課程,我也在會計問里面問過其他老師,聽的課程里面說是,對于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結算往來賬做清楚就可以。但是我在會計問里面問的有的老師又說掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認業主撥付的工程款,以及施工過程中發生的成本費用,以及計提各類稅金。老師,我現在還是蒙的,我作為掛靠方財務,我該怎么做賬務處理,我需要在賬務里做收入,成本費用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
老師,我公司是一家軟件開發公司,可以在官方應用平臺下載,就是一個正規的APP, 但客戶轉款是直接轉到了我們公司賬戶,而不是在應用平臺支付費用,而我們的客戶一般是國企單位的高管,是有的以個人身份購買這個軟件的,有的可能不需要開發票,有的可能要發票,現在的問題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業務員講了,說才1萬左右,但客戶每年要續費才可繼續使用呀,我說公司法要求有合同,業務員說個人網購隨便有幾萬的,都不要合同,我們為什么要合同,我說資金四流一致的問題,他們很多不懂,我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢?也大概聊過,我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說那樣也不行,還得給客戶返利的,估計返利時也不一定可以要來發票,我該如何講呢?
老師,我公司是一家軟件開發公司,可以在官方應用平臺下載,就是一個正規的APP, 但客戶轉款是直接轉到了我們公司賬戶,而不是在應用平臺支付費用,而我們的客戶一般是國企單位的高管,是有的以個人身份購買這個軟件的,有的可能不需要開發票,有的可能要發票,現在的問題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業務員講了,說才1萬左右,但客戶每年要續費才可繼續使用呀,我說公司法要求有合同,業務員說個人網購隨便有幾萬的,都不要合同,我們為什么要合同,我說資金四流一致的問題,他們很多不懂,我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢?也大概聊過,我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說那樣也不行,還得給客戶返利的,估計返利時也不一定可以要來發票,我該如何講呢?
老師您好!我司是高新企業,因是在當年9月份提交申請當年又審核通過因鋁材擠壓行業的特殊性它生產領料跟成品的配比正常領料要高于成品的,當年沒有每月計提研發領料,所以臺賬在12月做一個分錄來調整研發費用,導致成品數量多于正常領料數量,這樣合理不?分錄如下:借: 管理費用-研發費用-工資 207,630.00 管理費用-研發費用-社保 41,759.36 管理費用-研發費用-材料 375,117.90 管理費用-研發費用-水電費 484,663.92 管理費用-研發費用-折舊費 15,929.16 管理費用-研發費用-差旅費 2,150.52 貸: 管理費用-職工薪酬 207,630.00 管理費用-社會保險費 41,759.36 主營業務成本 875,710.98 銷售費用-差旅費 2,150.52 ,還有高新收入的數據是在平常銷售那里提取的。可以這樣理解不,主營業務成本包含高新收入的成本?
你好,老師,供應商開發票多開了倆塊怎么辦呢
工廠一臺機器送回去去更新升級,對方開給我們的發票是*軟件*電動拉力測試儀微機系統,我們應該做什么費用?
老師您好,我們公司4月新開的,稅務登記也是這個月才做的,稅費種認定信息,個稅的認定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申報個稅了?
老師,個體戶經營者如果報了工資的話就不能再享受一年6萬的扣除對嗎?
麻煩問下,個人在稅務局自己代開的發票給到購買方,都交哪些稅,個稅要交嗎?是個人自己交還是購買方公司交
買賣蔬菜中的玉米粒可以免稅嗎
做賬只需要每個月做對賬單夠了嗎
您好,如果企業所得稅匯算清繳時,掛靠我們公司的某個項目未取得發票,繳納了企業所得稅,這個業務就算結束了,以后也不在這個項目的業務上再催要發票了嗎?再準備收集2025年度的成本發票了,是嗎?
老師,請問加入本地的商會給的會費可以稅前扣除嗎?需要取得發票或是什么單據嗎?
老師好,我們幫一位員工補繳23年3-6月社保14000元,是管理人員,這個分錄在25年如何做?
好的,還有就是有家A公司應收賬款4000,24年1月開票2000,12月也開票了2000,12月回款2000,交接時也沒說清楚,25年1月份我就把12月的發票給沖紅了,我昨天領導才跟我說1月份的這筆2000元要不回來了,這個怎么辦?
您好,這個不用改分錄呀,站在財務 的角度 ,哪個2000收不回來都一樣的賬務,我們分錄里有沒有帶上銷售單號,沒有這些識別唯一銷售號的代碼體現在分錄里 ,就不用寫分錄,最終的結果就是2000沒有收回來,跟客戶聯系一下,他們是不是能接受, 我們發票上有沒有寫具體的銷售單號
會費收入,客戶換新領導了,不批這筆款,關鍵是我把12月份的發票2000給沖紅了,這怎么整?本應該把24年1月份那筆2000做壞賬的
您好,跟客戶聯系后重新 開12月的發票,一定要跟客戶聯系,現在他們賬里的發票是無用的
好的,老師,我是兼職財務,不坐班的那種,工資是按勞務報酬申報的,但是我提供不了發票給公司,這個怎么辦?
您好,一樣的靈工上開票嘛
那之前的都已經按勞務報酬申報了咋辦啊?
能不能按工資申報呢?
您好,按工資申報行,但不交社保,要去社保局交? 免參保登記的情況說明
都不是,我一直斷交社保呢……
哦哦,那我們那里不嚴格的話,沒有關系的
那兼職財務12月到4月工資都是按勞務報酬發放的工資,沒有發票也可以吧?
您好,不可以呀,勞務報酬要開票的,
那咋辦啊?
您好,補開嘛,現在開票可方便了,手機上就能申請開票的
那還要合同嗎?沒跟公司簽過合同,這個怎么開具發票呢?
您好,補個合同很簡單的事兒,大概是什么情況有什么要求,我給您寫
謝謝您,又要對話又要結束了,老師,兼職財務,這開票內容是選現代服務*其他現代服務嗎?應稅發生地是選公司的稅務所還是我自己工作的地方?還是選哪個都行?
您好,其他現代服務可以的,個人承接的按勞務發生地,也就是代賬公司地