您好,1是的,2是申報差額部分
我想做人力資源公司,小規模,差額征收。 每季度開票50萬,但代收代發工資是45萬。 是否享受每季度應稅額不超30萬面增值稅的政策。另外企業所得稅是按什么額度征收。
旅游行業小規模納稅人,選擇差額征稅,但是開票方式是全額開具普票的,一個季度開票量19萬,請問做賬怎么做?報稅的時候享受季度不超45萬免征增值稅的優惠政策嗎
差額征稅是增值稅差額征稅碼?就是別的企業是開票夠45萬季度交稅,旅行社差額征稅是減去付出的款以后的差額夠45萬征稅嗎
你好,旅游行業,差額征稅,扣除完不夠30萬,但是有開的專票,怎么申報
我們是建筑行業,簽的合同是簡易計稅我想用分包抵減政策,開票的時候是不是收到分包的款可以開差額征稅的,然后差額征稅全額開票跟差額征稅差額開票這兩個有什么不同嗎?
老師,新招進一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應商因提供的商品有問題,我們對供應商的罰款應該計入營業外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產負債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產,現在要修改,我應該怎么修改?
變更財務負責人在市場監督管理局變更的流程,老板想要把財務負責人變成我,我又不是很想承擔責任,財務負責人不變更會對財務這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務制度為餐費補貼每日100元,沒有發票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發生業務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業務招待費里其中1萬是沒有發票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發票)?
自然人股權變更: (有限合伙)企業注冊資金100W: A 出資53W 認繳;B 出資2W認繳;C 出資45W實繳; 現在自然人:A要1元轉讓27.5%的股權給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務系統也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務系統要怎么操作???做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入
是收入減成本之后的差額碼?那報稅時哪個地方不一樣是收入的金額嗎?
您好,不是,是差額征稅的差額
啥意思?。空l跟誰的差額?
您好,旅游服務 答:納稅人提供旅游服務,以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接同旅游企業的旅游費用后的余額為銷售額。