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我們是建筑行業(yè),簽的合同是簡易計稅我想用分包抵減政策,開票的時候是不是收到分包的款可以開差額征稅的,然后差額征稅全額開票跟差額征稅差額開票這兩個有什么不同嗎?

2024-09-09 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-09 08:43

對,收到分包款時,按簡易計稅項目差額征稅開具發(fā)票。差額征稅全額開票意味著開票金額包括全部收入和扣除部分,而差額征稅差額開票則只針對扣除部分開票。前者適用于一般計稅方法,后者更適合簡易計稅和特殊稅收政策情況。具體操作需參照財稅政策和當地稅務局規(guī)定。

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快賬用戶6358 追問 2024-09-09 08:52

那客戶只收到差額開票一部分怎么同意呢?比如100萬分包抵減40萬,如果差額開票只有60萬,客戶只能收到60萬怎么同意呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-09 08:55

這種情況通常需要通過補充協議或說明來解釋實際支付與發(fā)票金額差異,確保雙方理解。客戶可能會收到60萬的發(fā)票,但應明確告知這是基于扣除40萬成本后的金額。建議提供額外文件,如計算明細或補充發(fā)票說明,以確保透明度和客戶滿意。

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快賬用戶6358 追問 2024-09-09 10:09

客戶肯定不同意了,100萬貨款肯定他們要收100萬多票,那假如開差額征稅全額開票給客戶,我們實際納稅是100萬還是60萬而已?

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齊紅老師 解答 2024-09-09 10:13

全額開票給客戶是指按照實際收到的100萬全額開票,但因為適用的是差額征稅政策,所以納稅基數是100萬減去40萬的成本,即60萬。這意味著你將就這60萬繳納增值稅,而不是100萬。這樣既滿足了客戶的發(fā)票需求,也符合稅法規(guī)定的差額征稅處理方式。

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快賬用戶6358 追問 2024-09-09 10:31

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-09-09 10:34

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對,收到分包款時,按簡易計稅項目差額征稅開具發(fā)票。差額征稅全額開票意味著開票金額包括全部收入和扣除部分,而差額征稅差額開票則只針對扣除部分開票。前者適用于一般計稅方法,后者更適合簡易計稅和特殊稅收政策情況。具體操作需參照財稅政策和當地稅務局規(guī)定。
2024-09-09
同學你好 對的 按不含稅金額的差額
2022-04-06
你有分包工程就可以抵減的,那個不是差額開票。
2023-10-10
你在這個備注里面把這個差額計稅的這個金額和稅額給他填寫上去,然后就是在這個備注里面要備注這個項目地址和項目名稱。增值稅申報的時候有一個扣除的附表,你在這個附表里面填寫里應該扣除的金額,然后再申報主表就可以了。
2020-10-29
你好; 你們實際是什么業(yè)務的;? ? ? 建賬工程還是勞務派遣方面的??
2022-10-24
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