對,收到分包款時,按簡易計稅項目差額征稅開具發(fā)票。差額征稅全額開票意味著開票金額包括全部收入和扣除部分,而差額征稅差額開票則只針對扣除部分開票。前者適用于一般計稅方法,后者更適合簡易計稅和特殊稅收政策情況。具體操作需參照財稅政策和當地稅務局規(guī)定。
老師你好,差額納稅和開差額票是不是兩個概念,比如人力資源外包,我們開票直接開的是扣除工資等費用的金額,稅率是選的5個點的簡易征收,這是差額計稅嗎,但沒有開差額標注的票
老師,想咨詢一下為什么有的可以差額征稅全額開票,而有的是差額征稅差額開票?差額我明白,是因為扣除的部分無法取得相應的專票,但是差額和全額開票這點不太明白。
公司是一般納稅人,我們的項目是簡易計稅,可以做差額征稅,因為之前的會計不懂,所以沒有做差額征稅,直接按開票額交的增值稅,我之前的分包付款的發(fā)票,可以用在后面報增值稅做差額征稅扣除嗎
老師,我想問一下差額征稅,系統沒有開差額征稅的發(fā)票,是不是在申報的時候,不能做分包抵減?
我們是建筑行業(yè),簽的合同是簡易計稅我想用分包抵減政策,開票的時候是不是收到分包的款可以開差額征稅的,然后差額征稅全額開票跟差額征稅差額開票這兩個有什么不同嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發(fā)票已經5年了沒有開,企業(yè)已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發(fā)票已經5年了沒有開,企業(yè)已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業(yè)務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區(qū)別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
那客戶只收到差額開票一部分怎么同意呢?比如100萬分包抵減40萬,如果差額開票只有60萬,客戶只能收到60萬怎么同意呢?
這種情況通常需要通過補充協議或說明來解釋實際支付與發(fā)票金額差異,確保雙方理解。客戶可能會收到60萬的發(fā)票,但應明確告知這是基于扣除40萬成本后的金額。建議提供額外文件,如計算明細或補充發(fā)票說明,以確保透明度和客戶滿意。
客戶肯定不同意了,100萬貨款肯定他們要收100萬多票,那假如開差額征稅全額開票給客戶,我們實際納稅是100萬還是60萬而已?
全額開票給客戶是指按照實際收到的100萬全額開票,但因為適用的是差額征稅政策,所以納稅基數是100萬減去40萬的成本,即60萬。這意味著你將就這60萬繳納增值稅,而不是100萬。這樣既滿足了客戶的發(fā)票需求,也符合稅法規(guī)定的差額征稅處理方式。
好的謝謝
不客氣,有其他財會問題隨時提問。祝您一切順利!