你好,你現在能分出來哪些支付了,哪些沒有支付嘛,看余額就可以。應付職工薪酬借方還是貸方有余額?
19年6月公司成立,只有兩人,10月開始加上之前的兩人,一共有4人,工資的話沒有發過,就12月計提了8000的工資,但是也是20年1月份發放的,請問這個殘保金應該怎么填寫?
請問下,異地項目有幾個員工,工資都是倆個月一起發放的,之前8,9月份的工資我們都忘了計提,現在十月份了要發放前兩個月的工資,怎么做賬,直接計提發放嗎?
老師,早上好!前手會計是當月計提并發放上個月的工資,就是說11月的工資在12月計提并發放,我現在做12月的賬,想把它調過來,就是12月的工資在12月計提,然后等到1月再發放,但是這樣的話就造成12月的賬計提了11月和12月兩個月的工資費用了。這樣有什么風險嗎?
單位2021年1月份開始做賬,但是有三個員工是20年12月份的工資沒有發放,以前也沒有賬目,不知道計提過沒有,在2021年2月份發放了12、1月份的工資,對于12月份的三個人的工資我該賬目處理?是在1月份計提一下,然后發放,還是不用計提了,直接發放?
我是剛上班的會計,現在要發放上月工資,之前會計沒有計提工資。我這月發放需要計提嗎?正常是當月工資當月計提,下月發放是嗎?她上月沒計提,那我這月就要計提兩份工資嗎?
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
貸方有余額十幾萬,但實際每個月并沒有欠工資,前面賬是代賬做的,紙質賬不好翻,其實前面也就一年的
你好,那說明他之前多計提了。
借應付職工薪酬貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳調整。
那到時候我做匯算清繳是按我調整后的數據嗎?
你好,對的是的,你多具體的需要納稅調增。