同學(xué)你好,在1月份計提一下,然后發(fā)放即可。
單位2021年1月份開始做賬,但是有三個員工是20年12月份的工資沒有發(fā)放,以前也沒有賬目,不知道計提過沒有,在2021年2月份發(fā)放了12、1月份的工資,對于12月份的三個人的工資我該賬目處理?是在1月份計提一下,然后發(fā)放,還是不用計提了,直接發(fā)放?
請問老師,2021年老板12月的工資在11月份計提了,但是12月份,沒有發(fā)放,這樣如何做賬呢?
老師,12月份年底做賬沒有發(fā)放11月份工資,應(yīng)該就不用做發(fā)放工資的分錄吧?1月發(fā)放11月和12月份工資,補做發(fā)放11月份工資的分錄可以嗎?但是11月和12月份工資我都計提了的
個稅,是發(fā)放的時候扣,還是計提的時候扣。我們1月份放假,沒有工資,1月份賬上發(fā)了12月份工資。那1月份的個稅是按0還是12月份工資
你好,申報2021年度殘疾人就業(yè)申報里面,工資總額是看計提的1到12月份的工資總額是不?那2021年1月也有發(fā)放2020年12月份的工資,但是2020年12月的工資計提在2020年12月份,這個不算了嗎?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
12月份的工資在1月份計提,然后2月份發(fā)放12月和1月的。
同學(xué)你好,因為1月才開始做賬,12月的工資直接在1月計提即可。
以前的賬務(wù)沒做,只有納稅申報,不影響吧
同學(xué)你好,不影響的。
好的,謝謝老師。
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。