你好,沒發放不用做,可以補做發工資分錄的
11月份開通的稅務,應該11月份發放10月份工資,但是推遲到12月份發的10月份工資,11月份已經給員工繳納社保了,請問12月份報稅報計提11月份的工資和11月繳納的社保,發放10月份的工資(沒有員工需要繳納個稅)不在個稅申報了可以嗎?
請問老師,11月應該發放10月份的工資,但因為有點問題,導致12月初才發放了一小部分人。11月賬套也沒有做發放工資的分錄。而12月份正常應該發放11月的工資,也未發放。所以12月工資的分錄應該怎么做呢,麻煩老師看的仔細一些謝謝。
老師,12月份年底做賬沒有發放11月份工資,應該就不用做發放工資的分錄吧?1月發放11月和12月份工資,補做發放11月份工資的分錄可以嗎?但是11月和12月份工資我都計提了的
以前工資當月計提當月發放,12月份發11月工資,計提在12月份,發放在12月,現在做12月份的賬,計提12月的工資,12月的記賬憑證要附兩個月的工資表了?
就是本來11月份是要發放10月份工資,然后沒有發放,是在12月份發的,那11月份是不是工資這塊就可以不用做賬了
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
12月份應付工資貸方就應該兩個月的計提數了
可以計提兩個月,如果覺得不清楚就分別做兩個分錄