你好,對的是的,需要這么做的。
老師我們之前會計計提工資都是在發(fā)放那個月計提的。比如說十月份發(fā)九月的工資,他會在十月的賬上體現(xiàn)計提九月工資和發(fā)放九月工資。這樣做也是可以的嗎?
老師,請問下這個公司工資一直都是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放上月的工資,那現(xiàn)在12月份我要預(yù)提1月份工資嗎,主要是12月份工資表也沒出來
我是剛上班的會計,現(xiàn)在要發(fā)放上月工資,之前會計沒有計提工資。我這月發(fā)放需要計提嗎?正常是當(dāng)月工資當(dāng)月計提,下月發(fā)放是嗎?她上月沒計提,那我這月就要計提兩份工資嗎?
6月份發(fā)放了五月得工資,我五月做賬要計提嗎?那我做六月的賬,是不是就要計提六月?那工資不標(biāo)準(zhǔn)怎么計提?可不可以當(dāng)月計提工資,當(dāng)月發(fā)放,沖掉?
上個月工資沒有計提,所以這個月需要計提上個月工資嗎?再發(fā)放上個月工資。那是不是還需要再次計提本月的工資呢?
老師,貿(mào)易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報關(guān)的。 然后目前有一票特殊情況,就是說沒有自已報關(guān),是買單報關(guān)的,然后供應(yīng)商這邊也已經(jīng)付款了,貨也出了,但是我們又沒有自已報關(guān),相當(dāng)于也不用開出口發(fā)票,后面也不能能這筆供應(yīng)商的進項稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
個稅代扣代繳1003元,后面更改申報只需交1000元,多交的3元系統(tǒng)沒退還,工資只扣了一千的個稅,三元的差異怎么處理
金額多少以上入固定資產(chǎn),電腦1000多一臺入什么
工廠里做的環(huán)保驗收檢測費,入什么科目,二級明細是啥
老師你好,我們有個公司收的錢對方找不見開戶行,轉(zhuǎn)不過來,能不能轉(zhuǎn)到我們別的公司,別的公司在給轉(zhuǎn)到那個單位,可以嗎
2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實的成本,把多余的成本調(diào)出了,繳納企業(yè)所得稅稅款不對嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實成本,麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝,申報企業(yè)所得稅匯算清繳。小規(guī)模納稅人。
老師 每個月怎么算出實際收入 貨款沒有收回 也有供應(yīng)商的錢沒付的
老師,這個經(jīng)營范圍可以開演出費嗎
老師問一下24年多做了一筆費用25年發(fā)現(xiàn)的小企業(yè)會計準(zhǔn)則如何做分錄,設(shè)計到哪些報表需要改
公司的車過戶到另外一個公司,需要繳納哪些稅,之前抵扣的進項稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
這月需要計提兩個月的工資嗎?
會不會搞混了
里面可以寫上集體某某月份工資。
摘要里面可以寫上計提某某月份工資。
當(dāng)月社保當(dāng)月交,他上月社保費已經(jīng)交了,但沒有顯示自費的社保
已經(jīng)繳納了,你過會兒再看一下是不是系統(tǒng)的問題啊。
我的意思是他12月社保已經(jīng)幫員工交了,但沒有計提工資和社保
補 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 二級科目社保工資
社保上月不知道怎么做的分錄
當(dāng)月社保當(dāng)月交,他已經(jīng)交完了
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬二級科目寫社保和工資這個分錄給你寫上了, 就是分路嗎,跨年了,用1000年的損益調(diào)整來做,如果你沒有這個科目,用利潤分配未分配利潤來做。
就不用補提社保了是嗎
以前年度損益調(diào)整代替了管理費用。本來應(yīng)該是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,二級科目,工資社保。
社保上月已經(jīng)交了,直接計提工資就可以吧?
就計提這月實發(fā)的工資就行了是嗎
你好是的 是這么做的