你好? 1、申請(qǐng)人需要提交稅務(wù)行政許可申請(qǐng)表原件1份; 2、稅務(wù)部門提供的延期繳納稅款申請(qǐng)審核表原件1份; 3、由經(jīng)辦人進(jìn)行申請(qǐng)辦理則需要提供經(jīng)辦人的身份證件原件; 4、委托第三方進(jìn)行辦理需要申請(qǐng)人提供代理委托書原件1份,代理委托書需要注明委托權(quán)限、時(shí)間、代理委托人; 5、委托第三方進(jìn)行辦理的需要申請(qǐng)人提供代理人身份證件原件; 6、申請(qǐng)人需要提供納稅人申請(qǐng)延期繳納稅款的報(bào)告,內(nèi)容需要詳細(xì)說(shuō)明申請(qǐng)延期的原因,人員工資以及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出情況,以及連續(xù)三個(gè)月的繳納稅款情況; 7、申請(qǐng)人需要提供當(dāng)期貨幣資余額情況紙質(zhì)說(shuō)明原件1份; 8、申請(qǐng)人需要提供應(yīng)付職工工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的支出預(yù)算書面文件原件1份; 9、申請(qǐng)人需要提供企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表復(fù)印件1份; 10、申請(qǐng)人需要提供納稅人提供的因不可抗力的災(zāi)情報(bào)告原件1份; 11、申請(qǐng)人需要提供由公安機(jī)關(guān)出具的事故證明復(fù)印件1份; 12、申請(qǐng)人需要提供所有銀行存款賬戶的對(duì)賬單復(fù)印件1份.
一般納稅人有增值稅應(yīng)稅業(yè)務(wù)和增值稅免稅業(yè)務(wù),2020年1—12月都是按免增值稅來(lái)申報(bào)的,現(xiàn)在需要更正繳納增值稅的那部分。2020年一般納稅人有沒(méi)有延期申報(bào)的優(yōu)惠政策?不用繳納滯納金
公司一般納稅人增值稅更正申報(bào),并提請(qǐng)緩繳,需要哪些材料
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司2月需要申報(bào)哪些
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅已申報(bào)并繳款后,新增一個(gè)人,需要更正申報(bào),怎么操作能只申報(bào)一個(gè)人只繳納一個(gè)人的稅
經(jīng)過(guò)自查,發(fā)現(xiàn)去年10月有一筆需要更正繳納增值稅,更正了去年的申報(bào)表,因?yàn)?0月有留抵所以不用繳納,11月申報(bào)需要繳納增值稅。在今年2024年4月進(jìn)行更正報(bào)表并且繳納了增值稅跟滯納金,請(qǐng)問(wèn)該怎么記賬?記賬是記到今年嗎?去年憑證還需要更正嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝