你好,制造企業賣東西,客戶不需要發票,正規操作是需要做無票收入處理,沒有少交稅款啊?
請問,現在個人或者個體戶去代開增值稅專用發票或者普票要預交哪些稅?稅率分別是多少?可以開幾個點的票?如何果只能開三個點,拿給一般納稅人,他是不是可以抵扣9個點的進項呢!
老師,我們是賣熱水器的,是吉林省代理,批發和零售,一般納稅人,我們要是給我們客戶裝修店面收到專票,可以抵扣進項稅額嗎,我們經營范圍沒有裝修呀,這個專票能不能勾選認證抵扣銷項稅
我們是制造企業,是一般納稅人,一年偶爾有一兩次出口的業務,金額不太大,因國外的客戶只需要的是形式發票,即自己制作一份就可提供給海關和客戶,那對于企業本身,是否需要單獨補開具增值稅專用發票做賬呢?或是做未開票收入申報納稅呢?
一般納稅人,賣貨的款打到對公賬戶必須要給客戶開發票嗎?現在客戶不想額外加稅點,那我們是不是可以報價的時候把稅點的錢加到賣價上?這樣就可以客戶不加稅點,我們也能正常開專票?
老師,有一個地方學生不是很明白,就是如果我是買東西的人,如果我要求買方給我開一個專票,因為我可以用來抵扣進項稅,可為什么一般情況下賣方都會加點錢呢,哪位老師能用通俗易懂的話告訴我嗎
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
賣東西不開發票,沒有銷項稅。進項稅是否可以省出來抵扣開票的銷項?
你好,賣東西不開發票,需要做無票收入處理,是有銷項稅額的。
無票收入可以抵扣進項么?怎么抵扣?
你好,無票收入可以抵扣進項稅額。 把進項發票認證了,就可以抵扣無票收入的銷項稅額啊?
和正常開票一樣的?就是申報的時候,銷售填無票收入,自動也會計算出銷項。然后認證進項。也是和有票一樣抵扣了是么?
你好,是的,是這樣的