同學(xué)你好 需要的,也可以做未開票收入,但是不能退稅
我們是制造企業(yè),是一般納稅人,一年偶爾有一兩次出口的業(yè)務(wù),金額不太大,因國外的客戶只需要的是形式發(fā)票,即自己制作一份就可提供給海關(guān)和客戶,那對于企業(yè)本身,是否需要單獨補開具增值稅專用發(fā)票做賬呢?或是做未開票收入申報納稅呢?
【工作引例】一,一般納稅人增值稅的計算、會計核算和納稅申報北京光明有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人登記注冊類型為其他有限責(zé)任公司;法定代表人為劉光明企業(yè)地址為北京市光華路53號,電話為010-888企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價為400元/臺成本為300元/臺;企業(yè)開戶銀行及賬號為工行光華路支行3301022009011507;企業(yè)的納稅人識別號為91110100000010022P2020年1月北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:①1日,向當(dāng)?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺并開具增值稅專用發(fā)票,單價(不含增值稅)為400元/臺,銷售額80000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日付款,于是在結(jié)算時,給予商場5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅②8日,銷售300臺微波爐給外地某客戶井開具增值稅普通發(fā)票,價稅合計為135600元支付運輸費用價稅合計6540元收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額6000元增值稅額540元該外地客戶款項未付③9日,撥付3臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票④10
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國內(nèi)供應(yīng)商是B,國外客戶是C C從A處采購商品(美元結(jié)算),A從B進貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個業(yè)務(wù)在財務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個業(yè)務(wù)模式看起來像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實際出口商,C公司作為最終買家。在財務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個方面: 1. 發(fā)票問題:A公司從B公司采購商品時,B公司應(yīng)向A公司開具增值稅專用發(fā)票。A公司再將商品賣給C公司時,也應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
老師,我們公司是一般納稅人,有進出口業(yè)務(wù),問題一,開票給國外客戶稅率是跟我們國內(nèi)稅率是一致的對嗎?按發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項稅額,這樣做對嗎?問題二,我們有進項發(fā)票回來,進項發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進項認證抵扣是吧?是應(yīng)該拿著進項發(fā)票和報關(guān)單去相應(yīng)的部門申請退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會計分錄?
匯算清繳彌補虧損怎么做
個體戶核定征收個人所得稅怎么申報
老師,賬面利潤是怎么計算的,是按收付實現(xiàn)制把所有的收入和費用都歸類算出來的嗎
老師,我有個朋友為了交社保想注冊一個公司,前期沒有人員沒有業(yè)務(wù),后期可能會有一點點小業(yè)務(wù),她不是法人。社保費是他自己轉(zhuǎn)錢到公賬上,請問網(wǎng)銀該怎么備注比較好呢。。。。
老師,個體戶變更經(jīng)營者,需要提供清稅證明,而不是完稅證明,這個 要怎么提供,我們并非注銷
材料款專票可以備注安全費么?
老師,算產(chǎn)值是怎么算的,是按銷售訂單的未稅價嗎
老師,一般納稅人,這個月開了460萬發(fā)票,會計說不能再開了,有風(fēng)險,但是我百度查了也沒什么風(fēng)險呢,老師一個啥情況嗎?
公司注冊資本200萬,a股東原來占股40%,實收資本已交195000元,轉(zhuǎn)股后占7%,那實收資本還在嗎,占多少
老師,下個月升為一般納稅人,這個月開具的普票稅費是否按小規(guī)模納稅人征收