比如說:我買了10元錢東西,我想開20元的發(fā)票,這時候肯定財務(wù)不干啊,所以這時候就說:那多余的20-10=10元,出稅點吧。這樣通俗易懂么?
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類型啦對嗎?
老師,有一個地方學(xué)生不是很明白,就是如果我是買東西的人,如果我要求買方給我開一個專票,因為我可以用來抵扣進項稅,可為什么一般情況下賣方都會加點錢呢,哪位老師能用通俗易懂的話告訴我嗎
老師,我想問一個問題嘛,就是這個大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個怎么操作的呢?就是別的公司缺進項,我們開給別人公司比如哈開10萬給對方,然后按照7個點收點費用,比如哈開10萬,退3萬給對方,請問這個具體怎么操作的呢?開票我懂,但是這個票開了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個點哎,我就不懂咱們收這個7個點是為什么這么操作,另外就是對方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽聽老師簡單粗暴的解答
請問一下老師,拍賣公司進行拍賣會時會制作圖錄,需要給廣告公司付錢,但是這個圖錄費會從各個委托方的款項里扣除,做到其他應(yīng)付里,但是收回來的圖錄費沒有那么多,那么就產(chǎn)生了欠的部分費用公司承擔(dān)做銷售費用,我公司是一般納稅人,可以開專票抵扣,但是這個圖錄費如果開了專票,里面有一部分是委托方承擔(dān)的,不是我們,一張專票可以抵扣一部分嗎
老師,我們單位是甲方市政單位,現(xiàn)在單位只有十幾萬閑置場地租賃有收入需要交稅。另外,養(yǎng)護綠化和監(jiān)理,檢測給我們開票,開的專票,但這種工程款都是管委會專項撥款支付的,所以我都做的代收代付,收到的進項票不能入成本,進項不能抵扣。稅局說我可以一直代收代付,還有種就是管委會給我打錢,我去給他開票,因為都是內(nèi)部單位,我們可以談,讓我們稅負不會太高,稅務(wù)局讓我這兩種方法比對一下稅務(wù)成本,我就不明白我和管委會開票,怎么能有操作空間呢,不是養(yǎng)護單位給我開多少,我只能開多少嘛,價格都定好的哇?求老師指點
小規(guī)模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔(dān),這個費用是怎么算?我們也給小規(guī)模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發(fā)票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務(wù)處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續(xù)150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現(xiàn) 算企業(yè)收入嗎
貿(mào)易公司,報關(guān)單上貿(mào)易術(shù)語應(yīng)該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規(guī)模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
不是老師,我的意思不是說虛開發(fā)票,就是想問為什么讓別人開專票,他會多收一點價款
因為專票可以抵扣,比如說:100元的發(fā)票,我可以給您開專票也可以給您開普票,普票不能抵扣,專票可以抵扣9元的話,那就意味著流通出去的話,100-9=91元的成本,而不是100元的成本
這樣說,清楚的么?謝謝