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老師你好,請問我公司是一般納稅人后轉小規模,增值稅還是按一般納稅人記賬,在去年四季度專票發生退回,這時的銷項稅額成負數,我原來準備退稅的,打電話到稅務局說我公司沒有退稅金額,這個銷項稅額的負數我要這么處理

2022-03-18 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-18 09:28

你好;? ? ?你去看看 賬上是不是針對多繳納了 。 還有 你一般納稅人轉小規模 確實是因為你們做了紅沖產生了多繳納的話 。 電子稅務局里面 - 一般退抵稅管理 - 里面可以 申請誤收多繳退稅的??

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快賬用戶6033 追問 2022-03-18 09:31

我進去查看過,沒有退稅信息

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齊紅老師 解答 2022-03-18 09:39

你好; 沒有退稅? 那說明 你這個是不是之前你專票紅沖的稅額 抵減過了。? 你申報表里面? ?應納稅額 是負數嗎?? ?

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快賬用戶6033 追問 2022-03-18 09:44

申報的數據是負數,我是剛剛接之前的會計的賬,賬比較亂,銷項稅額一直沒有結轉,繳稅時通過未交增值稅,貸:銀行存款,這樣導致未交增值稅有很大的負數,我進行調整后,銷項稅額就成了負數

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齊紅老師 解答 2022-03-18 09:52

那你先不考慮退稅; 你先去把賬上清理下增值稅? 余額? 和你申報表核對是否一致 ;在去看是否存在退稅; 如果稅務局說沒有退稅金額; 那可能是你賬上數據不對? ?

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快賬用戶6033 追問 2022-03-18 09:53

數據已經與金稅盤上的核對過,沒有查,會計離職前把所有的賬套都刪了

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快賬用戶6033 追問 2022-03-18 09:54

與金稅盤上的沒有差,寫錯了

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齊紅老師 解答 2022-03-18 10:02

?你好 ;先去查賬哈? ;? 把賬清理清楚了。 在? 找 稅務局處理? ??

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快賬用戶6033 追問 2022-03-18 10:05

就是所有的賬都整理了一下,該結轉的都結轉了,這個數據和開票軟件又可以對上,這個負數和開票上銷項稅額是一樣的

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齊紅老師 解答 2022-03-18 10:12

?你好 ;? ? 那? 意思就是你現在 未交增值稅? 去看看余額是什么情況。 是借方還是貸方? 正數還是負數? ?? ?

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快賬用戶6033 追問 2022-03-18 10:14

未交增值稅原來借方余額很大,銷項結轉后就沒有余額了

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齊紅老師 解答 2022-03-18 10:18

?你好 ;? ? ?現在看? ?截止到今天? 余額 在什么方向; 是正數還是負數 ;我看最終的? ?

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快賬用戶6033 追問 2022-03-18 12:27

這是第四季度帶出來的數據

這是第四季度帶出來的數據
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齊紅老師 解答 2022-03-18 12:32

?你好;? ? ?我說你賬上數據 ; 你賬上數據? 未交增值稅借方還是貸方? ? ?余額; 金額是多少? ?

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快賬用戶6033 追問 2022-03-18 12:43

未交增值稅是平的,這個銷項稅額的負數怎么結轉呢

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齊紅老師 解答 2022-03-18 12:47

?你好;? 未交增值稅是平衡的 。說明你銷項稅? 還沒有做結轉 ; 你去看看進項稅 和銷項稅 是不是都沒有轉。 都先去結轉了。? ? ? ??

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快賬用戶6033 追問 2022-03-18 12:52

我公司是小規模納稅沒有進項,這個負數的銷項怎么結轉

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齊紅老師 解答 2022-03-18 12:54

?你好; 負數 是貸方負數了。 那么? 你就? 借方余額 ; 說明你們多繳納了? ; 你小規模不存在留抵進項稅的 ;? ? 應該是你們多繳納的數據的??

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快賬用戶6033 追問 2022-03-18 13:03

是的啊,但是這個銷項負數要先結轉到轉出多交增值稅還是未交增值稅啊,借:應該稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),在然后借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值),是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-18 13:08

你好;? 我也搞不明白了。 為啥你們小規模? 用那么多明細科目 ;? ?你上面用的全部是一般納稅人的科目? 。? 你小規模增值稅只有 一個科目 就是應交稅費-應交增值稅? 。??

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你好;? ? ?你去看看 賬上是不是針對多繳納了 。 還有 你一般納稅人轉小規模 確實是因為你們做了紅沖產生了多繳納的話 。 電子稅務局里面 - 一般退抵稅管理 - 里面可以 申請誤收多繳退稅的??
2022-03-18
就是原來的分錄紅字分錄
2022-07-08
同學你好 負數紅沖的直接沖減就可以
2023-01-13
你好,所有的賬務處理憑證,賬本,明細賬。
2023-06-12
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