你好;? ? ?你去看看 賬上是不是針對多繳納了 。 還有 你一般納稅人轉小規模 確實是因為你們做了紅沖產生了多繳納的話 。 電子稅務局里面 - 一般退抵稅管理 - 里面可以 申請誤收多繳退稅的??
你好老師,我公司是一般納稅人,上個月開出去一張普票稅率為6%的普票,現在申報增值稅,發現要按銷項全額交稅,進項發票還沒來,請問這是什么原因?
老師你好,請問我公司是一般納稅人后轉小規模,增值稅還是按一般納稅人記賬,在去年四季度專票發生退回,這時的銷項稅額成負數,我原來準備退稅的,打電話到稅務局說我公司沒有退稅金額,這個銷項稅額的負數我要這么處理
老師你好,請問小規模納稅人第二季度因專票沖紅導致專票銷售額成負數,相對應增值稅額也成了負數,然后稅務局把稅款退給我了,這個負數的銷售額怎么賬務處理啊
老師想請問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發票,當時稅率1%,紅沖發票銷售收入是負數39603.94,稅率是負數396.04,價稅合計4萬,又開具正常發票,因為今年疫情小規模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個季度,實際開票是銷售收入45396.04,稅額負數396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負數396.04嗎,這個396.04去年因為季度不滿30萬當時也是免繳納的?那這個負數我要放哪里呢,應納稅額是不是該是0,不應該退給我這個396.04,
老師您好,我公司是小規模,去年11月發生了一筆退貨,當時做了收入和增值稅的沖銷,現在應交增值稅余額為負數,請問年底需要將增值稅做轉出處理嗎?需要的話,怎么做呢?
老師,這個月個稅的申報截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發行費計入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯誤時,記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師在申報季度企業所得稅,營業收入是不是填季度已開票金額啊?
老師,本市跨區建筑服務,未先預繳,直接申報繳納了3月增值稅,怎么辦?可以不用預繳嗎?
請問勾選發票的時候,說“當前數據與統計信息不符 ,撤銷后再統計確認”是啥意思?可是每個發票我都核對過了
有真實的貨物交易,但進項發票沒辦法開進來會有什么風險呢
題目里面資料四的分錄可以寫成我圈起來的那樣嗎?我看最終利潤分配都是200
1.長期股權投資入賬金額的確定是怎么樣的? 2.長期股權投資權益法下的相關賬務處理是怎么樣的?
我進去查看過,沒有退稅信息
你好; 沒有退稅? 那說明 你這個是不是之前你專票紅沖的稅額 抵減過了。? 你申報表里面? ?應納稅額 是負數嗎?? ?
申報的數據是負數,我是剛剛接之前的會計的賬,賬比較亂,銷項稅額一直沒有結轉,繳稅時通過未交增值稅,貸:銀行存款,這樣導致未交增值稅有很大的負數,我進行調整后,銷項稅額就成了負數
那你先不考慮退稅; 你先去把賬上清理下增值稅? 余額? 和你申報表核對是否一致 ;在去看是否存在退稅; 如果稅務局說沒有退稅金額; 那可能是你賬上數據不對? ?
數據已經與金稅盤上的核對過,沒有查,會計離職前把所有的賬套都刪了
與金稅盤上的沒有差,寫錯了
?你好 ;先去查賬哈? ;? 把賬清理清楚了。 在? 找 稅務局處理? ??
就是所有的賬都整理了一下,該結轉的都結轉了,這個數據和開票軟件又可以對上,這個負數和開票上銷項稅額是一樣的
?你好 ;? ? 那? 意思就是你現在 未交增值稅? 去看看余額是什么情況。 是借方還是貸方? 正數還是負數? ?? ?
未交增值稅原來借方余額很大,銷項結轉后就沒有余額了
?你好 ;? ? ?現在看? ?截止到今天? 余額 在什么方向; 是正數還是負數 ;我看最終的? ?
這是第四季度帶出來的數據
?你好;? ? ?我說你賬上數據 ; 你賬上數據? 未交增值稅借方還是貸方? ? ?余額; 金額是多少? ?
未交增值稅是平的,這個銷項稅額的負數怎么結轉呢
?你好;? 未交增值稅是平衡的 。說明你銷項稅? 還沒有做結轉 ; 你去看看進項稅 和銷項稅 是不是都沒有轉。 都先去結轉了。? ? ? ??
我公司是小規模納稅沒有進項,這個負數的銷項怎么結轉
?你好; 負數 是貸方負數了。 那么? 你就? 借方余額 ; 說明你們多繳納了? ; 你小規模不存在留抵進項稅的 ;? ? 應該是你們多繳納的數據的??
是的啊,但是這個銷項負數要先結轉到轉出多交增值稅還是未交增值稅啊,借:應該稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),在然后借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值),是這樣嗎?
你好;? 我也搞不明白了。 為啥你們小規模? 用那么多明細科目 ;? ?你上面用的全部是一般納稅人的科目? 。? 你小規模增值稅只有 一個科目 就是應交稅費-應交增值稅? 。??