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甲公司是增值稅一般納稅人,6月1日銷售空調100臺,每臺不含增值稅銷售價為5000元,11月10日收到貨款,由于購買方不按照合同約定時間付款,甲公司對其收取違約金10000元。已知空調適用增值稅稅率為13%,計算甲公司的銷項稅額。

2022-03-17 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-17 16:13

同學你好 計算甲公司的銷項稅額。——100*5000*13%加上10000/(1加13%)*13%

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快賬用戶9zey 追問 2022-03-17 16:17

甲公司為增值稅-般納稅人。2017年6月1日銷售機床100臺,每臺不含增值稅價格為52000元,同時根據合同規定向對方收取包裝費11300元。要求:計算甲公司該筆業務的增值稅銷項稅額。

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齊紅老師 解答 2022-03-17 16:28

計算甲公司該筆業務的增值稅銷項稅額。——100*52000*13%加11300/(1加13%)*13%

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同學你好 計算甲公司的銷項稅額。——100*5000*13%加上10000/(1加13%)*13%
2022-03-17
您好 稍等計算過程中
2022-11-05
您好,應交增值稅銷項=5000*100*13%%2B10000/(1%2B13%)*13%=66150.44。
2022-03-18
同學, 你好。 計算甲公司該筆業務的增值稅銷項稅額。——100*52000*13%加11300/(1加13%)*13%
2022-03-18
你好,學員,題目完整的嗎
2022-09-19
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