你好,計算甲公司的銷項稅額(100*5000%2B10000/1.13)*13%=66150.44
甲公司是增值稅一般納稅人,6月1日銷售空調(diào)100臺,每臺不含增值稅銷售價為5000元,11月10日收到貨款,由于購買方不按照合同約定時間付款,甲公司對其收取違約金10000元。已知空調(diào)適用增值稅稅率為13%,計算甲公司的銷項稅額。
甲公司是增值稅一般納稅人,6月1日銷售空調(diào)100臺,臺不含增值稅銷售價格為5000元,11月10日收到貨款,于對妨不按照合同約定按時付款,因此甲公司同時收取違約金10000元。已知空調(diào)適用增值稅稅率為13%,計算甲公司的銷項稅額。
甲公司是增值稅一般納稅人,6月1日銷售空調(diào)100臺,臺不含增值稅銷售價格為5000元,11月10日收到貨款,于對妨不按照合同約定按時付款,因此甲公司同時收取違約金10000元。已知空調(diào)適用增值稅稅率為13%,計算甲公司的銷項稅額。
[例題2-3]甲公司是增值稅一般納稅人,6月1日銷售空調(diào)100臺,臺不含增值稅銷售價格為5000元,11月10日收到貨款,于對妨不按照合同約定按時付款,因此甲公司同時收取違約金10000元。已知空調(diào)適用增值稅稅率為13%,計算甲公司的銷項稅額。
甲公司為增值稅一般納稅甲公司為增值稅一般納稅人二零一九年六月一日銷售機床一百臺每臺不含增值稅價格為五萬兩千元同甲公司為增值稅一般納稅人二零一九年六月一日銷售機床一百臺每臺不含增值稅價格為五萬兩千元同時收取包裝甲公司為增值稅一般納稅人2019年6月1日銷售機床100臺每臺不含增值稅價格為52000元同時收取包裝費14000040元計算該公司該比業(yè)務(wù)的銷項稅額
提供的發(fā)票不夠?qū)嶋H報銷多了,這種情況下正常嗎?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個物業(yè)公司)這個物業(yè)公司是小規(guī)模,酒店把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 每個月主要就是保潔和維修,我開票大類開現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)?我查百度,說是物業(yè)公司給企業(yè)提供的保潔服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),那幾天問學(xué)堂老師都說是生活服務(wù),我有點不確定
老師[玫瑰] 有稅收分類編碼嗎?發(fā)一份給我
老師,我們公司注冊資金50萬,實交了58萬,多實交的8萬可以退回銀行卡嗎
老師噴繪制作開票屬于什么
老師,你好,報勞務(wù)報酬個人所得稅,我采集人員信息,是選雇員還是其他的
長期待攤費用,款項分期支付,發(fā)票也是分期開。這種情況攤銷怎么攤?
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內(nèi)容開什么?
老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)里擔(dān)任某公司財務(wù)負(fù)責(zé)人,沒有登過該公司電子稅務(wù)系統(tǒng),沒有報過稅,如果該公司出事了,財務(wù)負(fù)責(zé)人會承擔(dān)法律責(zé)任嗎
計提增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是一樣的嗎
老師,1.13怎么來的
1+13%違約金屬于價外費用含稅