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甲公司是增值稅一般納稅人,6月1日銷售空調100臺,臺不含增值稅銷售價格為5000元,11月10日收到貨款,于對妨不按照合同約定按時付款,因此甲公司同時收取違約金10000元。已知空調適用增值稅稅率為13%,計算甲公司的銷項稅額。

2022-03-18 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-18 11:09

您好,應交增值稅銷項=5000*100*13%%2B10000/(1%2B13%)*13%=66150.44。

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快賬用戶cyp6 追問 2022-03-18 11:16

老師,%2B10000/(1%2B13%)這是什么意思?亂碼嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-18 11:17

您好,銷售方收取的價外費1萬也要繳納增值稅,是銷項。

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快賬用戶cyp6 追問 2022-03-18 11:27

老師,能再寫一遍嗎,有些沒看懂,似乎有亂碼

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齊紅老師 解答 2022-03-18 11:27

您好,應交增值稅銷項=5000*100*13%%2B10000/(1%2B13%)*13%=66150.44。

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同學, 你好。 計算甲公司該筆業務的增值稅銷項稅額。——100*52000*13%加11300/(1加13%)*13%
2022-03-18
您好,應交增值稅銷項=5000*100*13%%2B10000/(1%2B13%)*13%=66150.44。
2022-03-18
你好,計算甲公司的銷項稅額(100*5000%2B10000/1.13)*13%=66150.44
2022-03-18
你好,學員,題目完整的嗎
2022-09-19
同學你好 計算甲公司的銷項稅額。——100*5000*13%加上10000/(1加13%)*13%
2022-03-17
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