甲公司當月銷售W型空調增值稅銷項稅額=(3390-339)*100/1.13*13%=35100元
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調生產銷售業務。2019年7月有關經營情況如下:(1)采取預收貨款方式向乙公司銷售W型空調100臺,每臺含稅售價為3480元,甲公司給予每臺348元折扣題的價格優惠,雙方于7月2日簽訂銷售合同,甲公司7月6日收到價款,7月20日發貨并向對方開具發票,銷售額和折扣額在同一張發票上分別注明,乙公司7月22日收到空調(2)銷售Y型空調3000臺,每臺含稅售價為2900元。公司業務部門領用10臺Y型電調用于獎勵優秀員工,公司食堂領用2臺Y型空調用于降溫。(3)購進原材料一批,取得贈值稅專用發票注明稅額96000元;向丙公司支付新產品設計費,取保值稱女用發票注明稅額3000元;支付銷售空調運輸費用,取得增值稅專用發票注明稅額500元;支付招待客戶餐飲費用,取得增值稅普道發票注明稅額120元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%。取得的增值稅專用發票均已通過稅務機關認證。要求:請根據上述資料,不考慮其他因素,計算當月銷項稅額,允許抵扣的進項稅額和當期應納增值稅額。
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調生產銷售業務。2020年7月有關經營情況如下: (1)采取預收貨款方式向乙公司銷售W型空調100臺,每臺含稅售價為3390元,甲公司給予每臺339 元折扣額的價格優惠。雙方于7月2日簽訂銷售合同,甲公司7月6日收到價款,7月20日發貨并向對 方開具發票,銷售額和折扣額在同一張發票上分別注明,乙公司7月22日收到空調。 (2)銷售Y型空調3000臺,每臺含稅售價為4 520元。公司業務部門領用10臺Y型空調用于獎勵優 秀員工,公司食堂領用2臺Y型空調用于防暑降溫。 (3)購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明稅額9 6000元;向丙公司支付新產品設計費,取得增 值稅專用發票注明稅額3 000元;支付銷售空調運輸費用,取得增值稅專用發票注明稅額500元;支付 招待客戶餐飲費用,取得增值稅普通發票注明稅額120元。 己知:銷售貨物增值稅稅率為13%。取得的增值稅專用發票均已通過稅務機關認證。 要求 (1)計算該企業當月準予抵扣的進項稅額: (2)計算該企業當月的增值稅銷項稅額; (3)計算該企業當月應繳納的增值稅
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調生產和銷售業務。2019年7月有關經營情況如下:采取預收貨款方式向乙公司銷售W型空調100臺,每臺含稅售價為3390元,甲公司給予每臺339元折扣額的價格優惠。7月20日發貨并向對方開具發票,銷售額和折扣額在同一張發票金額欄分別注明,乙公司7月22日收到空調,計算甲公司當月銷售W型空調增值稅銷項稅額(適用的增值稅稅率均為13%)。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調生產和銷售業務。2019年7月有關經營情況如下:銷售Y型空調3000臺,每臺含稅售價為2825元。公司業務部門領用10臺Y型空調用于獎勵優秀員工,公司食堂領用2臺Y型空調用于防暑降溫。已知增值稅稅率16%,計算甲公司當月銷售及領用Y型空調的增值稅銷項稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調生產銷售業務。2019年7月有關經營情況如下: (1)采取預收貨款方式向乙公司銷售W型空調100臺,每臺含稅售價為3 390元,甲公司給予每臺339元折扣額的價格優惠。雙方于7月2日簽訂銷售合同,甲公司7月6日收到價款,7月20日發貨并向對方開具發票,銷售額和折扣額在同一張發票上分別注明,乙公司7月22日收到空調。 (2)銷售Y型空調3 000臺,每臺含稅售價為4 520元。公司業務部門領用10臺Y型空調用于獎勵優秀員工,公司食堂領用2臺Y型空調用于防暑降溫。 (3)購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明稅額9 6000元;向丙公司支付新產品設計費,取得增值稅專用發票注明稅額3 000元;支付銷售空調運輸費用,取得增值稅專用發票注明稅額500元;支付招待客戶餐飲費用,取得增值稅普通發票注明稅額120元。 已知:銷售貨物增值稅稅率為13%。取得的增值稅專用發票均已通過稅務機關認證。
老師,招標項目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術規格響應這里帶井號的為規格響應,帶井號的有30多項,有一家公司只響應了5項,這種情況屬于什么情形?
老師好!請問我要求采購能開發票盡量開發票,還是允許500元以下的零星支出按收據入賬呢?謝謝老師!
匯算清繳填了符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益免征企業所得稅這張表后,還需要填A105030投資收益納稅調整明細表嗎 這張表稅收金額和賬載金額是一樣的。
我是個招聘中介公司,現在要付返點費用給企業,是開招聘費的發票嗎?
老師這個題的答案理解是,1.72/(1+19%)+2.5/(1+19%)2+27/(1+19)2是把第一年股利折現?第二年的股利折現那么27為什么還除以(1+19)2不是出售了嗎
老師,個人在稅務系統代開五金商品,個人所得稅享受減半的政策嗎
老師,我們是工程公司,3月注冊時是小規模納稅人,開了500萬1%普票,4月提升為一般納稅人,開9%的發票,請問增值稅的稅負率需要考慮這個500萬么?
專項用途財政性質資金納稅調整明細表,是有營業外收入和其他收益就要填這個表嗎
老師 你好 我想請教一個問題 我們單位最近對接過來一個當地旅游協會的公司 那這個怎么做賬呢 需要做賬報稅嗎
企業所得稅匯算清繳中工資那個表,填應發工資數還是實發工資數