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甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調生產和銷售業務。2019年7月有關經營情況如下:采取預收貨款方式向乙公司銷售W型空調100臺,每臺含稅售價為3390元,甲公司給予每臺339元折扣額的價格優惠。7月20日發貨并向對方開具發票,銷售額和折扣額在同一張發票金額欄分別注明,乙公司7月22日收到空調,計算甲公司當月銷售W型空調增值稅銷項稅額(適用的增值稅稅率均為13%)。

2020-11-24 19:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-24 19:30

甲公司當月銷售W型空調增值稅銷項稅額=(3390-339)*100/1.13*13%=35100元

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甲公司當月銷售W型空調增值稅銷項稅額=(3390-339)*100/1.13*13%=35100元
2020-11-24
你好需要計算做好了發給你
2020-10-11
你好,會計學堂,你想咨詢什么問題呢,是寫會計分錄,還是計算增值稅的相關數據?
2020-12-17
同學 你好 計算當中。
2022-09-29
業務1銷項稅額的計算是3480*100*90%/1.13*13%=36031.86
2020-06-12
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