你好;? ? 你應(yīng)該是按抵減后的金額來計提 。如果你之前多計提了。? 可以這樣 來紅沖 6萬分錄的。 對的? ? ;你這個2萬繳納了的嘛? ? 。 你實際 產(chǎn)生了應(yīng)交8萬 。抵減了6萬實際繳納2萬是嗎??
當(dāng)研發(fā)費加計扣除金額大于利潤總額時, 比如 利潤總額400萬,加計扣除是500萬, 1、 所以 本期的所得稅費用怎么算? 2, 已預(yù)交的60萬的企業(yè)所得稅 為應(yīng)退回的企業(yè)所得稅 , 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 的余額在借方 余額是不是應(yīng)該為已預(yù)交的60萬金額 等待退回的? 3, 多出的100萬的 加計扣除額 應(yīng)做在什么科目上呢? 100*0.15=15萬 借:遞延所得稅資產(chǎn)15 貸:所得稅費用15 對嗎
我們現(xiàn)在2021年1月交了去年2020年4個季度的企業(yè)所得稅28000,后面第四季度的企業(yè)所得稅我計提了16000,應(yīng)交稅費里企業(yè)所得稅應(yīng)該是28000才對,可是應(yīng)交稅費里企業(yè)所得稅怎么只有1萬多,還有1萬多怎么沒有?,那么我可是應(yīng)交稅費里這次1月怎么寫分錄?所得稅里有28000那么應(yīng)交稅費里只有1萬多
三季度企業(yè)所得稅交了6萬,四季度企業(yè)所得稅算了只要交2萬,那么我四季度分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅4萬,貸所得稅費用2萬么?如果是這樣,我借方的4萬怎么沖?什么時候沖?
第19章所得稅里面提到的。加計扣除的研發(fā)費用,他記不影響會計利潤,也不影響應(yīng)納稅所得額,也不是企業(yè)合并產(chǎn)生不確認相關(guān)的遞延所得稅。但是無形資產(chǎn)當(dāng)中的加計扣除費用,加計扣除會使費用增加,那么在計算應(yīng)交所得稅的時候,我們要做納稅調(diào)減,最后導(dǎo)致應(yīng)交所得稅變化。也就是說,它產(chǎn)生暫時性的可抵扣差異,但是他不確認遞延所得稅資產(chǎn),計算應(yīng)交所得稅的時候,會影響我們交的企業(yè)所得稅,那么我們做會計分錄的時候,比如說計算出來的應(yīng)交所得稅是10萬,那我們就借所得稅費用貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅10萬
我們21年產(chǎn)生了8萬多企業(yè)所得稅,1-9月份研發(fā)費用加計扣除抵減的企業(yè)所得稅6萬多(加計抵減時我做“借所得稅費用付6萬,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅負6萬),這樣做對嗎?這樣做導(dǎo)致我們最終的應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅余額只有2萬多怎么辦呢
老師好:咨詢下 企業(yè)往來款壞賬計提的依據(jù)是什么?計提比例的選擇?這個有規(guī)范性文件規(guī)定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎?
1.欠供應(yīng)商貨款100萬,未開發(fā)票,公戶沒錢先從甲方專戶代發(fā)20萬,代發(fā)時,借工程施工-材料款供應(yīng)商,貸,應(yīng)收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應(yīng)商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應(yīng)付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
老師,災(zāi)害預(yù)警項目,投標(biāo)人報價沒按招標(biāo)文件要求的明細項報,是否屬于無效投標(biāo)?
老師,怎樣看出企業(yè)是否已經(jīng)資不抵債了?
工會籌備金工會經(jīng)費,什么樣企業(yè)需要交這個東西
工會經(jīng)費什么樣的企業(yè)需要那個呃繳納這個東西?
一般納稅人取得進項發(fā)票不足,新成立小規(guī)模納稅人,怎么樣進項業(yè)務(wù)拆分。主營業(yè)務(wù)是體育場館服務(wù),羽毛球,乒乓球,籃球培訓(xùn)。儲值打球。接團建,比賽。
老師,就我新到了一個企業(yè),是賣奶茶粉的,庫存不是很準(zhǔn),開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發(fā)票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業(yè)賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進行會計及稅務(wù)口徑的處理?
老師好,還是不明白
?你好; 你是哪里不明白? ? ? ?21年產(chǎn)生了8萬? 計提了8萬的所得稅和繳納了 8萬。 但是 你匯算是可以加計扣除的抵減了6萬。 那么你? 實際 應(yīng)交? 所得稅是 2萬對嗎? ?
老師好,應(yīng)該是這樣的,我們是21年計提繳納了8萬多,申報第三季度所得稅時需要再交所得稅2萬多,已經(jīng)交了8萬多,需要退6萬多,我就做借所得稅費用付6萬,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅負6萬,這樣多嗎
?你好; 那你現(xiàn)在抵減了6萬。 就去紅沖計提6萬分錄 。 繳納2萬 。? ?那你多繳納的6萬可以申請退稅哈。 是的? ??
老師我這樣做對嗎
?是的。分錄是對的; 到時借方有6萬余額; 你記得去 申請退稅即可? ?
老師,這樣做導(dǎo)致我們1-3季度所得稅費用本年累計只有2萬多,第四季度產(chǎn)生了4萬多所得稅,當(dāng)時申報所得稅沒有計提,那是不是現(xiàn)在再補提2萬多就可以了
?你好 ;? ? ?你這個之前多計提了紅沖了 你計提就是發(fā)生的2萬的金額? ? ; 是的。 如果你? ?實際應(yīng)交4萬 。你之前計提了 8萬紅沖了6萬。 現(xiàn)在 實際發(fā)生 4萬補計提2萬即可 。對的??
那現(xiàn)在跨年了,我補提是等匯算清繳完一起補提還是現(xiàn)在就補提,老板讓我返回做12月
?你好;? ?現(xiàn)在補計提即可? 或者是等著匯算后; 反正你都跨年了。? ??
老師,等匯算清繳完補提做借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅對嗎
匯算清繳完補提是不是就成今年產(chǎn)生的了,會影響21年的稅負變低嗎
你們 是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話。? 是的。直接補做計提了。 是的? ?
好的,謝謝老師,那我就反結(jié)賬回去在12月直接補提了
?沒事的; 可以的。? 直接補計提最好的??