三季度計提了六萬的嗎
我們現在2021年1月交了去年2020年4個季度的企業所得稅28000,后面第四季度的企業所得稅我計提了16000,應交稅費里企業所得稅應該是28000才對,可是應交稅費里企業所得稅怎么只有1萬多,還有1萬多怎么沒有?,那么我可是應交稅費里這次1月怎么寫分錄?所得稅里有28000那么應交稅費里只有1萬多
三季度企業所得稅交了6萬,四季度企業所得稅算了只要交2萬,那么我四季度分錄怎么做?借:應交稅費企業所得稅4萬,貸所得稅費用2萬么?如果是這樣,我借方的4萬怎么沖?什么時候沖?
現在申報了21年第四季度的企業所得稅,多交了4萬多的企業所得稅,要不要在12月補做一筆計提企業所得稅的會計分錄,借所得稅費用-40000,貸應交稅費-應交所得稅-40000
24年1月繳納23年第四季度企業所得稅的時候,我在1月計提企業所得稅借:所得稅費用貸:應交稅費應交所得稅 繳納企業所得稅的時候,做的是借:應交稅費應交所得稅 貸:銀行存款 ,那我要調整以前年度損益怎么做分錄?
老師,學堂有沒有社保方面的操作流程
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
什么情況要填出口收匯表,是因為沒在次年申報上年度的報關單嗎
老師你好,我們公司2023年企業所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
老師,對方欠款,用房子抵賬,落到個人名下,走三方協議可以嗎
老師,,企業購買工作服給普通員工穿,計入什么費用呢
企業購買電腦,入什么費用,管理費用辦公費,還是管理費用低值易耗品
老師,研發支出費用化支出未形成無形資產的,假設是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業,現在自產的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協議繳款異常怎么回事