同學(xué)您好,合作具體是怎么合作的
老師您好,我們是一個建筑安裝公司,然后在外地去簡易計稅。在外地預(yù)交增值稅的時候,那個分包出去的那一部分不是從總包里邊扣出去嗎?那樣的話,它的增值稅和增值稅的附加都減少了,但是我現(xiàn)在開票,然后確認(rèn)收入的時候是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅時沒扣除之前的全部金額,最后那個交了以后是實際交的金額和我賬上一開始確認(rèn)的那個應(yīng)交銷項稅里邊他倆不平中間的那個分包合同的那個扣除部分的那個增值稅和增值稅的附加怎么能體現(xiàn)出來?
老師 我想問一下 工程類公司 有時施工周期比較短 可能上午在這個工地下午就跑去另一個工地了 那個材料費(fèi)我要怎么做才能更細(xì)致的分配算好 我們都是按一批的材料一塊算了 但是這個不夠精確 不知道如何精確算到每個項目
一個工程項目,分為地上和地下兩部分,地下部分是和另一個公司一起合作的,賬是我們這邊做,前期做賬的時候增值稅、材料費(fèi)等等全部都是我們這邊出的,現(xiàn)在要和對方結(jié)算,結(jié)算思路是怎么樣的?
我公司是合伙企業(yè),現(xiàn)在采購這邊有做賬的問題請教老師: 一個是運(yùn)輸和采購工藝品這兩個環(huán)節(jié)我們?nèi)〔坏桨l(fā)票,因為請的都是個人或者是散戶,對面是不開票給我們也不去稅局代開,這部分我們會計要怎么入賬? 二是老板為了方便與供應(yīng)商們結(jié)算,都是先用私戶進(jìn)行支付了,那這部分我們要怎么做呢?
老師 請問一下我們在外省做了一個大理石干掛和地鋪的工程,然后我們按結(jié)算金額開專票給對方,對方公司直接把我們應(yīng)該付給安裝工人的工錢扣掉了剩下的打我們公司賬上,那這一部分安裝費(fèi)我們怎么做賬呀?
你好,我們公司已經(jīng)背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據(jù)到期。錢自動回到了我方一個凍結(jié)賬戶之中。這個錢能調(diào)出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務(wù)局退稅,這種情況怎么處理
老師質(zhì)量購買的檢驗設(shè)備配件,能入制造費(fèi)用-檢驗費(fèi)嗎
分包的勞務(wù),給對方開發(fā)票項目名稱選什么?
我框起來的數(shù)據(jù)在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數(shù)據(jù)?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現(xiàn)金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉(zhuǎn)成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計提了應(yīng)付工資,我可以作為補(bǔ)貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因為繳稅扣款,跟銀行簽訂了三方協(xié)議,這個三方協(xié)議在哪里可以找到當(dāng)時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補(bǔ)報的時候還漏報了一個人。1月份的財務(wù)報表有計提這個人的工資
地下的這一塊是一起洽談下來的,發(fā)生的費(fèi)用都是我們出的,兩邊老板出的實收資本一樣
那就是發(fā)生的支出也是各占50%是嗎
等于說是兩邊老板都出了一樣的資本金,然后有一個共管戶,他們的出納負(fù)責(zé)管理賬戶,然后我們的會計負(fù)責(zé)做賬
對 50%,這個項目是增值稅一般納稅,稅這塊也要單獨(dú)結(jié)算對嗎
分成兩個時期 一開始是沒有共管戶的,這個時候全是我們墊資,后來才有了共管戶
您好是的,需要分具體項目核算的