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老師您好,我們是一個建筑安裝公司,然后在外地去簡易計稅。在外地預交增值稅的時候,那個分包出去的那一部分不是從總包里邊扣出去嗎?那樣的話,它的增值稅和增值稅的附加都減少了,但是我現在開票,然后確認收入的時候是應交稅費應交增值稅銷項稅時沒扣除之前的全部金額,最后那個交了以后是實際交的金額和我賬上一開始確認的那個應交銷項稅里邊他倆不平中間的那個分包合同的那個扣除部分的那個增值稅和增值稅的附加怎么能體現出來?

2020-12-23 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-23 11:56

你好,同學。 你這預交是是扣除分包差額預交的。 但你回機構地,你是要正常按你總合同 金額作為計稅依據處理,然后計算出應交的,可扣除預交的部分的。

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你好,同學。 你這預交是是扣除分包差額預交的。 但你回機構地,你是要正常按你總合同 金額作為計稅依據處理,然后計算出應交的,可扣除預交的部分的。
2020-12-23
對的 要去項目地所在稅局預交 然后再去公司所在地稅局填寫預交表抵減
2021-08-30
你好!是的,附加稅零申報就可以
2021-04-16
您好,不抵扣做應交稅費應交增值稅~待認證進項稅
2021-07-06
您填錯了的地方,您要去稅務局更正充填呢
2023-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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