你好,做應收賬款里面,然后你給人家做工資的時候,充這個應收賬款就可以。
老師好,我公司是建筑安裝公司,有一個項目掛靠一家國企,并且自己公司負責承包了這個項目的一部分安裝工程,我公司前期給對方開過工程安裝專票,后期對方說這項工程的增值稅稅負率低于他們公司的要求,讓我將剩下的金額開成普票,請問這樣的操作是否合規?
你好,老師,我們是國企,給廠房安裝了鍋爐房,天然氣公司給我們開了施工費的發票,然后我看了一下這個安裝清單,除了很小的一部分人工費之外,鍋爐房的安裝占了很大一部分,然后其他安裝了一些鋼管轉換鍵,閥門之類,我現在的問題是老板讓我們把這個發票入固定資產,發票金額有20萬,但是上面開的是施工費,我們要不要對方重新給我們開一張發票,他既然是施工費的話就是費用,怎么能入固定資產呢,老師,你覺得呢
老師 請問一下我們在外省做了一個大理石干掛和地鋪的工程,然后我們按結算金額開專票給對方,對方公司直接把我們應該付給安裝工人的工錢扣掉了剩下的打我們公司賬上,那這一部分安裝費我們怎么做賬呀?
老師,請教一下,我們公司代收工地包工頭的電費,我們公司也不是直接對接的電業局,而是我們收了連帶我們自己的這一部分交給我們的甲方,這我們應該怎么做賬呢?甲方以后應該會給我們開電費發票
老師,請問,我們幫客戶做安裝光伏工程,材料是他們自己提供,但是由于施工過程,我方損壞了部分材料,要賠款給他們,然后我們就公賬支付了款11萬,他們也開了對應的專票給我們,這個專票可以抵扣嗎?這個業務應該怎么做分錄
匯算清繳需要填寫資產負債表是12月份的期末余額嗎
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
請問老師,資本公積增加了,需要申報印花稅么?
24年第一季度是個體戶,第二季度辦理了個轉企,現在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
郭老師,我們之前是普通的生產企業,現在要增加進出口權,要怎么操作,走哪些流程
您好,老師,退的社保怎么做賬啊
工商年報,股東出資情況,認繳,實繳,實繳是2017年,已全部到位。認繳日期是不是寫2017年。如果沒有到位,認繳日期是不是填規定的2030年。
老師我們公司是生產養殖設備的,成本核算:采用分批法還是約當產量法合適
給個體戶 開了2張專票,不到10萬元對方收票當普票用,發票肯定會滯留我公司會有風險,已告知對方票有問題,人家不同意換,怎么辦?
老師,出口運費,是不是只有到岸價才會有出口運費的,離岸價與工價不會有出口代理運費的對嗎
我要申報他們的工資嘛?可是他們是臨時的,臨時工申報工資是按勞務所得去申報嗎?
如果是臨時的話,讓對方給你們開發票,發票沒有備注支付,企業代扣代繳的,不用你單位代扣代繳。
對方給你開了發票,你做勞務費就可以的。
沒有發票也可以正常做,但是抵扣不了所得稅。
老師 一般發票備注欄備注了代扣代繳個稅的,是在自然人電子稅務局哪里申報代扣代繳呢?沒做過,我登錄進去看到左上角有一個代扣代繳,但是點了沒反應
對的,是的,采集人員信息是否是雇員,選擇其他,然后再申報勞務報酬,一般就可以了。
那勞務報酬個稅不是很高嘛?
你好,預繳的時候高,但是匯算清交的時候,次年合并到綜合所得,和工資一樣,也是6萬以內,可以免個稅的,可以全額退回。
像我們運費成本也特別多,有時候就是年底了叫人一次性開10萬運費發票,個稅豈不是好高
對的,是的,個稅這個很高的,我們這邊運輸20%的個稅。
那這樣老板肯定不愿意交
從他們的勞務費里面扣除,然后次年年累計收入在6萬以內的,可以自己申請退回。
老師,像做工程這些就是農民工不愿意交個稅,就算他去開票也得是我們單位給他承擔個稅,不然人家都不去開票,他們沒懂那么多,要是他們都按正規來開票交個稅,那也不存在那么多問題了,也不擔心帳怎么做了
你好,那就沒有發票,正常做匯算清交調增就可以。
老師假如我們這邊給他申報代扣代繳個稅,次年匯算清繳是他們自己做還是我們這給他做,退的個稅是退他個人卡上還是退我們單位呢?
啊,都可以的,可以自己做的。
你知道他所有的收入嗎?你知道的話,你可以給他做。