同學,你好,你是沒結轉吧?
老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內賬,有一個項目建賬的時候已經完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據,但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數據,那么月末我還需要結轉該項目嗎,如果結轉,可是只有這個月產生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
老師您好!請問一個企業剛開業時銀行上發生的業務沒有入賬,所有的收支都是用“現金”這個科目的,但現在有開票出去也在銀行收回貨款,因為之前一直沒有記賬開戶前的數據也不好理清,能不能在某個時段開始記?(就是從9月開始記,知道9月前銀行有個余額然后就是9月發生的數)請問這個余額怎樣做分錄才能更好的銜接下去?
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒有錄入期初數據,因為公司沒有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬,然后我結賬,返回到財務初始余額這個模塊,數據都還是0,做完分錄結完賬,數據為什么不帶過來呢,我現在結賬到2022年1月份,財務期初數據都還是0,上年的數據還是沒帶過來,怎么辦呀,老師,現在期初余額也錄不進去啦
老師,賬套啟用日期是2021年12月份,公司這個時候沒有任何數據,是在12.10號左右才有一筆銀行入賬,也不是收入,所以我是先做的記賬憑證,記賬憑證做完之后,我結賬,發現那個銀行存款數據還是0,為什么結賬之后科目余額沒有帶入到財務期初數據呢
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業務發生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發現6月之前有一筆未收回的貨款現在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經錄了期初,那怎么處理
#提問#老師好,企業第一季度利潤高,報企業所得稅時可以適當做利潤嗎
銷項是5%簡易計稅稅金5000元,進項是13%稅金8000元,增值稅申報表進項帶不出,顯示交稅5000元
已交稅金需要結轉嗎?應交稅費的二級三級有余額怎么辦
老師,員工辭退補償,在匯算清繳的時候是填到工資薪金還是福利費呢
所得稅清繳年報怎么報,所得稅清繳要把成本調減,補稅補5000多,那這個年報財務報表怎么報,還是就直接取2024年12月份的數據,直接報,還是怎么操作
餐飲公司(都是到門店吃)在抖音上一個季度提取了50萬,沒有開票,如何做賬
貸款報表周轉天數怎么計算,比如應收35調90,預付18調5,預付8調40,應付22調1,營收8000萬
老師,您好,我想問下2023年和2024年所得稅稅率是多少
固定資產折舊,如何入賬?
老師好,公司租了房東的房子,房東個人開不了發票,房東用自己公司給我們開票 這可行嗎
老師,你好,結轉了損益,也都結賬了
你再反結賬試下。應該有數據的。
老師,你好,我剛剛說的是財務期初數據沒有數字,您說的也是財務期初數據嗎?
是的,你做了銀行存款,應該銀行存款有數據的,你可以再重做個賬套試下,