你好,你這個做的是2021年12月的,需要月結賬,然后年結賬的呢
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師,我是做的2021年12月的,然后我結賬到了2022年1月份,那個財務初始余額都還是零的,現在錄入不進去了,我以為我做完分錄之后,他會自己把數據帶到那個財務初始余額中
那說明你的期初數據沒有錄入,你需要進行錄入的呢
老師,請問具體怎么操作呢,您能說具體點嘛?現在已經不能錄入了,都是灰色界面
你這邊是使用的什么財務軟件呢,比如金蝶 點擊系統設置->初始化->總賬->科目初始數據錄入
金蝶-京斗云-云會計,沒有你說的這個設置,我在問問別的老師把,謝謝啦
年初啟用賬套,即1月份啟用賬套,只需要錄入每個科目上一年度年末余額。年初啟用,損益類科目不需要填寫財務初始余額。 系統主界面,點擊“設置”,選擇“財務初始余額”,進入“財務初始余額”編輯頁面。選擇對應的貨幣,一級科目可直接在編輯框內錄入、修改或是刪除數據。非明細科目余額不能直接錄入,由下級明細科目數據匯總而成。如財務初始余額數據較多,可通過“導入”方式,按導入模版編輯好后批量導入。
你好,老師,我啟用賬套日期上2021,12月份,當時公司沒有任何的數據,然后12月10號才有了一筆存款,然后就做了分錄,做完記賬憑證后,結轉了損益,結賬之后,發現科目數據都沒有帶出來,我剛剛問的是這個問題
你意思是12月份數據做了,也沒有生成12月科目余額表這些嗎?