您好,1不可以,2可以的
老師,團建聚餐,開的是卷票,需不需要換成普通的發票, 抬頭和稅號寫公司的名字可以報銷嗎?報銷需要什么條件呢
老師,我想問下,集團公司下面的子公司,報銷的時候,開發票抬頭是集團公司的名字,做賬可不可以?其次報銷差旅費,發票是酒店開的增值稅專用發票,但是名稱寫的餐飲,報銷寫的差旅費行不行?
老師,想問問,老板這邊有兩家公司:A公司和B公司。員工甲掛在B公司名下,個稅也在B公司申報,但是今年1月和2月,甲為了A公司的項目出差,拿回來的住宿發票和餐飲票開了A公司的名稱,這樣差旅費可以怎么給他報?
老師,公司員工出差,公司給的餐費補貼(比如每天100元),在報銷費用的時候不需要發票的是吧?下賬直接計入差旅費就可以?
老師好,外面專家在公司報銷差旅費,說不想轉到他個人名字下面,用另外的收款人收款這種可行嗎?機票這些都是專家的個人信息
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
那1這種情況已經做賬了,該怎么處理?
2這樣做有沒有會計的依據,我目前這樣做,有人說我亂入帳?我怎么懟回她
您好,1紅字沖回錯誤分錄,子公司重新入賬。2實質終于形式
他報銷已經把錢轉給報銷那個人了,怎么辦?意思就是還是先工資沖回,然后找到相同金額的發票重新做嗎?
您好,那就母子公司掛往來,然后。子公司支付給集團報銷款
老師我想問下所得稅匯算固定資產這一欄是必須要填嗎?
您好,是的,您的理解非常正確