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老師請問下,2021年企業(yè)的電話費,每個月都是銀行代扣代繳的,做賬時按費用處理的,但是在2022年取得了增值稅專票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)么?還有所得稅匯算時應(yīng)該怎么處理呢? 平時做賬時,按照扣款的金額做的費用,但是扣款金額是包含增值稅進項的,所以費用上有差額。

2022-03-10 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-10 09:32

您好!你是一般納稅人嗎?

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快賬用戶4261 追問 2022-03-10 09:33

是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-03-10 09:34

你好!你現(xiàn)在是要調(diào)以前年度的賬是嗎 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整

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您好!你是一般納稅人嗎?
2022-03-10
同學(xué)您好,成本費用應(yīng)該計入利潤分配——未分配利潤分配
2022-04-02
同學(xué), 這個情況是要改賬的。 你這個分類正確: 借:管理費用-辦公費 紅字, 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-04-20
您好 在實際工作中,一般情況下如果本月進項稅額已夠,還剩下一部分未認(rèn)證的時侯,通常可以等到下月再進行做賬并進行勾選認(rèn)證。也可以將全部收到的進項稅進行做賬,將已認(rèn)證的計入到進項稅額中,未認(rèn)證下月認(rèn)證的先計入待認(rèn)證進項稅額中,這兩種方法都是可以的 記得給老師5分好評哈
2021-04-02
您好,沒有做分錄那就補做
2022-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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