同學你好,回家的票,是算個人福利,放到福利費中核算
各位老師們好,我這里工業企業一般納稅人,由于員工大都是外地的,過年加班沒有回家,然后五月份停產的時候組織員工大規模回家探親,算過年補休,然后現在集中報銷往返車票機票等等費用,有個別的沒有合法票據,只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因為有申請單,審批人簽字了什么的,都是按每個人自己的實際情況填寫的),現在需要怎么做賬,幾十號人,去的地方不同,報銷的單據有車票火車票和機票,我要一個人一個人的做,還是全部打開,機票和機票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因為飛機票和火車票要提進項稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
老師,請問總經理級別回家的高鐵票,報銷可以抵扣進項稅嗎,是通過管理費用-福利費科目核算吧
請問老師,單位有個員工每周五乘坐高鐵回家往返的高鐵票報銷是放到管理費-交通費還是福利費中核算。
(一)銷售一批a類高檔化妝品不含增值稅,價款100萬元,貨款已收到,提貨單已交給購貨方,同時收取包裝費22600元,包裝物押金22600元,購銷雙方約定兩個月期滿歸還包裝物并退還押金(二)銷售由普通化妝品和b類高檔化妝品組成的成套化妝品取得不含增值稅價款50萬元,其中護膚護發品價款10萬元,b類高檔化妝品價款40萬元(三)外購不含增值稅價款為8萬元的原材料。取(得增值稅專用發票)生產出香水晶4000kg,并以其為原料全部繼續生產普通化妝品銷售,該廠該種類香水精不含稅售價為50元/斤。當月該批次香水精生產出普通化妝品800箱,并全部售出,每箱含增值稅的銷售價格678元。(香水精的消費稅稅率為15%)(4)將企業自產的散裝C類高檔化妝品1000kg用于公益贈送,沒有同類售價,成本為2萬元(五)端午節為職工搞福利發放資產a類高檔化妝品價值5萬元。(不含稅售價)成本價為3萬元(六)公司當月取得的增值稅專用發票均已在當月申請并通過認證,已知高檔化妝品消費稅率為15%,成本利潤率為5%,根據上述資料,請回答下列問題一,銷售a產品的銷項稅額是多少?消費稅是多少?二,銷售普通化妝品和b類高檔
請問老師,單位給員工每月固定的電話費、交通費,與工資一同發放的,但是沒有走應付職工薪酬,而是借管理費用 貸 銀行存款直接走的,請問老師企業所得稅匯算清繳的時候,我需要把管理費用-交通費 通訊費放到福利費中嗎?我問了財務之所以這樣做的目的,是因為應付職工薪酬是有限額要求的,因此沒有通過應付職工薪酬走。
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學會計專業的。我選擇去記賬公司學習實操經驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調增以以前年度的費用,賬務怎么處理?
包工頭開進來的勞務發票,人員工資個稅是不是包工頭申報,
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
老師,商貿企業適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢