您好,是不正確的分錄
老師,我們12月份暫估成本,匯算清繳前沒獲得發票,也就是說我12月暫估其他應付款90萬,三月份匯算清繳時候我調增這90萬,是不是3月賬務需要處理為借,其他應付款90萬,貸以前年度損益調整90萬,借,以前年度損益調整90萬,貸,利潤分配,未分配利潤90萬。這個賬務處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個月調整都可以對吧,不一定非要在3月匯算清繳調增這90萬時候調整賬務,對嗎,老師,老師你看到以后明天上班以后再回復。
老師,12月暫估成本,發票沒有,我這邊企業所得稅匯算清繳進行調整,但是我的賬務應該怎樣處理,是不是,我暫估掛科目,如果我當時借,主營業務成本,貸,應付賬款,現在2月做賬處理為,借,應付賬款暫估,貸,以前年度損益調整,對吧老師
老師,21年我暫估成本120多萬,現在1月份做賬,做以前年度損益調整,你看我賬務處理對不呀,借,其他應付款暫估,120,貸以前年度損益120,老師你幫我看下,這樣分錄對不對,如果不對,老師提個建議
老師,21年我暫估成本120多萬,現在1月份做賬,做以前年度損益調整,你看我賬務處理對不呀,借,其他應付款暫估,120,貸以前年度損益120,老師你幫我看下,這樣分錄對不對,如果不對,老師提個建議
請問老師12月份暫估成本 借主營業務成本10 貸應付賬款10 跨年了我要用以前年度損益調整這個科目怎么做 是 借主營業務成本-10 貸應付賬款-10 借以前年度損益調整10 貸應付賬款10 借未分配利潤10 貸以前年度損益調整10 這樣對嗎?謝謝老師!
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
那老師,應該怎樣賬務處理,謝謝老師教導
您好,您客氣,借以前年度損益調整-120貸其他應付款-120
老師,你這個分錄和我分錄不是一樣的嗎,你這邊只是紅字沖回
是做賬時候必須紅字處理嗎
您好,是的,回復是正確的
您好,還可能影響企業所得稅