你好,已經(jīng)預(yù)繳部分的稅金 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款?
老師,異地預(yù)繳的增值稅附加稅怎么做分錄
老師,異地施工,預(yù)繳的企業(yè)所得稅,增值稅,還有附加稅,印花稅,這些怎么做分錄?掛靠方自己去交的
老師,異地項(xiàng)目掛靠人自己預(yù)繳一部分增值稅跟附加稅了,已經(jīng)預(yù)繳部分的稅金怎么做分錄呢
建筑公司在異地項(xiàng)目預(yù)繳了增值稅和附加稅,分錄怎么寫(xiě)呢?預(yù)繳的附加稅需要計(jì)提嗎
異地工程項(xiàng)目,預(yù)繳增值稅及附加稅、預(yù)繳企業(yè)所得稅全部相關(guān)的分錄怎么寫(xiě)?
賬上印花稅未計(jì)提。稅法印花稅申報(bào), 匯算時(shí)候要怎么調(diào)
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒(méi)給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
董孝彬老師好!請(qǐng)教您,匯算清繳時(shí):1.填寫(xiě)職工薪酬支出納稅調(diào)整表時(shí),工資薪金支出欄填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是否是包含職工的醫(yī)保,社保費(fèi)。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填寫(xiě)時(shí),是招待費(fèi)的總金額填列,還是需要計(jì)算后的數(shù)據(jù)填列。 3.主表中,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,銷,管,財(cái)費(fèi)用就直接取報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)到主表中。謝謝老師!
怎么導(dǎo)出所有的提問(wèn)呢?
公司股東出讓股權(quán)繳納個(gè)稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬(wàn)無(wú)法取得發(fā)票,填報(bào)時(shí)調(diào)整1萬(wàn),還是填一萬(wàn)的折舊部分
老師,這個(gè)發(fā)票中間怎么沒(méi)章呢
老師,如果上月發(fā)出的貨因不合格,本月部退回來(lái),上個(gè)月的利潤(rùn)表上也已經(jīng)將那批產(chǎn)品確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入,對(duì)于被退回的產(chǎn)品現(xiàn)在本月該做什么賬務(wù)處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態(tài)為只收不付,不允許支取。
異地預(yù)繳是掛靠人自己支付的哦
你好,異地預(yù)繳是掛靠人自己支付的,單位不需要把這個(gè)款項(xiàng)支付給對(duì)方嗎??
不用哦,就是掛靠人已經(jīng)異地預(yù)繳了稅金(稅金掛靠人自己支付的),預(yù)繳稅金的完稅憑證拿給我們施工方,我們施工方再給建設(shè)方開(kāi)具建筑發(fā)票,那我們申報(bào)稅金的時(shí)候就要把預(yù)繳的部分減掉再申報(bào),所以不知道怎么做分錄
你好,既然是對(duì)方(掛靠人自己支付)負(fù)擔(dān),那你們就不需要針對(duì)這個(gè)稅款做分錄啊?
開(kāi)給建設(shè)方發(fā)票,我們要按發(fā)票確認(rèn)收入的分錄是借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)不是還需要減掉掛靠人已補(bǔ)繳的部分嗎,所以當(dāng)月應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)怎么弄平呢
你好,需要扣掉掛靠人預(yù)交的稅款 銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)了之后,就結(jié)平了?
老師,我不太明白,預(yù)繳部分跟進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有關(guān)系呢,結(jié)轉(zhuǎn)了之后怎么結(jié)平的呢
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 銷項(xiàng)稅額發(fā)生計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入借方,余額就是0了啊?
結(jié)轉(zhuǎn)了之后應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是平了,但不是也把預(yù)繳部分也結(jié)轉(zhuǎn)了,應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)期末余額不是還剩余預(yù)繳部分的增值稅銷項(xiàng)稅額
你好,因?yàn)槟泐A(yù)繳稅款是對(duì)方負(fù)擔(dān)的,那結(jié)轉(zhuǎn)之后就會(huì)有這個(gè)余額的?
那這個(gè)余額不需要結(jié)平嗎
你好,根據(jù)你提供的信息描述,預(yù)交稅額這個(gè)無(wú)法結(jié)平的?
好的,那計(jì)提稅金及附加是按應(yīng)交增值稅減掉已預(yù)繳的增值稅再計(jì)提嗎
你好,計(jì)提稅金及附加,是根據(jù)總的應(yīng)交增值稅金額計(jì)提?
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。