你好,預繳的企業所得稅,增值稅,還有附加稅,印花稅 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 應交稅費—企業所得稅,附加稅 稅金及附加——印花稅 貸:銀行存款?
建筑企業 一般納稅人 專票 異地預繳的增值稅 附加印花 還有企業所得稅該怎樣做分錄
老師,你好。異地施工企業預繳稅款,借:應交稅費—預繳增值稅 附加稅 企業所得稅 印花稅 貸:銀行存款 。這筆分錄對嗎? 附加稅 企業所得稅 印花稅需要計提嗎?
老師,異地施工,預繳的企業所得稅,增值稅,還有附加稅,印花稅,這些怎么做分錄?掛靠方自己去交的
老師,建筑業異地預繳的增值稅,附加稅還有印花稅,個人所得稅(經營所得),分錄怎么寫
老師,異地項目掛靠人自己預繳一部分增值稅跟附加稅了,已經預繳部分的稅金怎么做分錄呢
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規模公司開車輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業,我們是高新企業,研發支出是放成本類科目還是放費用類科目
WORD文檔,拉長全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
是掛靠方自己交的呢,沒有走公司賬戶
直接貸:其他應付款—掛靠方,這樣可以嗎
你好,是掛靠方自己交的呢,那站在你單位角度,就不需要做分錄的?
但是他用的是我們單位的名稱
你好,雖然用你們單位的名稱,但是這個稅款不是你單位負擔啊?