你好,招待費按發生額的60%,營業收入的千分之五。
非公司員工出差的費用計入什么科目?我覺得計入招待費。但是招待費需要有扣除比例!以后匯算清繳在做調整。是按照扣除標準來調整,還是按照發生的全部招待費調整。就是說,比如招待費50.是按照50全部調增還是按照發生60%.還是收入千分之五調整?
業務招待費,銷售費用,是還有什么費用呀,稅前扣除標準是多少,企業匯算清繳的時候是不是就是需要調整謝謝
老師,業務招待費不能全額扣除對么,就是當時發生了全額扣除了,到匯算清繳的時候也要調整是么
請問老師,公司年銷售收入100萬,業務招待費8萬,匯算清繳的時候是不是要調呢,是不是需要補繳稅費呀
請問企業所得稅匯算清繳,業務招待費扣除標準是什么?還有運輸費可以全部扣除嗎?
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
福利費按工資的14%, 廣告宣傳按營業收入的15% 職工教育經費按工資的8%, 工會經費按工資的2%。
匯算清繳的時候就得調整。
管理費用,銷售費用中的差旅費沒有要求是嗎
好,差旅費沒有要求的,有發票就可以抵扣。
匯算清繳是在電子稅務局哪里呢,今年的是還沒有出來嗎,我還沒有看到
好,問一下,你稅務局應該是還沒有出來。