發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來 生產(chǎn)辦公用的可以的。
籌建期的開辦費所得稅匯算可以全部扣除嗎?比如業(yè)務招待費?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務招待費扣除標準是什么?還有運輸費可以全部扣除嗎?
請問廣告費,業(yè)務招待費,職工教育經(jīng)費,企業(yè)所得稅匯算清繳扣除標準是什么樣的?
老師好,今年所得稅匯算清繳中業(yè)務招待費的扣除標準是什么
請問在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,哪些費用票是按比例扣除的呢?比如招待費扣除標準,還有其他的我知道的不全,麻煩告知謝謝
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請問本期該如何做賬?
老師你好,請問有資產(chǎn)減值損失,資產(chǎn)減值,小企業(yè)會計制度應該填在哪個位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發(fā)工資,因為保潔之前要求單位3月發(fā)工資,之前她在走失業(yè)險。我報個稅,入職寫什么時候呢
做工程項目的公司,公司注冊地址掛一個別家的地址,沒付房租水電費,實際辦公地址在外地。有什么法律風險?
匯算清繳,發(fā)票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經(jīng)調(diào)整了。這種匯算清繳的時候,也需要調(diào)增嘛
老師,轉給殘疾人職工的工資,要跟個稅系統(tǒng)申報的工資一致嗎?
老師,個稅退的手續(xù)費要交的增值稅填在申報表的哪一欄,小規(guī)模,開票金額30萬以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業(yè)所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務處理應該怎么做?
免征額具體是指哪些內(nèi)容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細說下,謝謝
年報利潤表所得稅費用填在哪里啊
你好,利潤表里面有一個所得稅費用,凈利潤上面。
利潤表所得稅費用,填在匯算清繳表哪里啊
不用自己填寫的,這個是在主表實際已交納里面自動出來。
沒有帶出來
這個錢你實際交了嗎?交了的話找你稅務局去維護一下的,你自己想填寫填寫不了的。
是交了的,就是交的企業(yè)所得稅可以扣除,減少利潤?
抵扣不了所得稅,它影響的是凈利潤 可以減少你匯算清繳需要補的稅款。
第幾季度預繳的稅款?預繳的是第幾季度的?
但是所得稅費用,填不上,申報時候,利潤表營業(yè)利潤和企業(yè)所得稅年報營業(yè)利潤會不一樣,
不影響營業(yè)利潤好吧。
是的,但是匯算清繳表在哪里看凈利潤金額啊
你好,凈利潤它不影響你交稅的,你找你稅務局給你維護一下就可以的,可以嗎?我們也給你填寫不了,你自己也填寫不了,咱自己填寫不了,全部都是稅務局那邊給維護。需要準備好了完稅證明,你剛才說交的哪一筆稅款在這里面主表沒有顯示出來。
你交稅是根據(jù)利潤總額來的,你利潤表里面的利潤總額才影響你交稅的,這個是所得稅費用在利潤總額下面凈利潤的。
利潤表4季度財務報表可以和年度財務報表的收入成本數(shù)據(jù)不一樣嗎
不可以的,必須是一樣的。
年度財務報表,不是和企業(yè)所得稅匯算清繳表一樣就可以了,
是的,需要是一樣的。
年財務報表,第四季度財財務報表,還有你匯算清繳里面的主表的利潤總額,往上的數(shù)據(jù)都是一模一樣的。
第四季度已經(jīng)申報了,后面又收到些費用發(fā)票,這個怎么調(diào)整?就填納稅調(diào)整表?不可能在去改財務報表啊,
你好,做到今年用以前年度損益調(diào)整來做,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,然后匯算清繳的時候,在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額納稅調(diào)減就可以的,它不影響你主表里面的利潤總額。
所有的財務報表都不需要修改。