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Q

請問企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務招待費扣除標準是什么?還有運輸費可以全部扣除嗎?

2023-03-30 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-30 11:24

發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來 生產(chǎn)辦公用的可以的。

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快賬用戶6335 追問 2023-03-30 11:49

年報利潤表所得稅費用填在哪里啊

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齊紅老師 解答 2023-03-30 11:51

你好,利潤表里面有一個所得稅費用,凈利潤上面。

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快賬用戶6335 追問 2023-03-30 11:52

利潤表所得稅費用,填在匯算清繳表哪里啊

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齊紅老師 解答 2023-03-30 11:59

不用自己填寫的,這個是在主表實際已交納里面自動出來。

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快賬用戶6335 追問 2023-03-30 12:00

沒有帶出來

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:02

這個錢你實際交了嗎?交了的話找你稅務局去維護一下的,你自己想填寫填寫不了的。

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快賬用戶6335 追問 2023-03-30 12:06

是交了的,就是交的企業(yè)所得稅可以扣除,減少利潤?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:06

抵扣不了所得稅,它影響的是凈利潤 可以減少你匯算清繳需要補的稅款。

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:06

第幾季度預繳的稅款?預繳的是第幾季度的?

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快賬用戶6335 追問 2023-03-30 12:09

但是所得稅費用,填不上,申報時候,利潤表營業(yè)利潤和企業(yè)所得稅年報營業(yè)利潤會不一樣,

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:09

不影響營業(yè)利潤好吧。

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快賬用戶6335 追問 2023-03-30 12:12

是的,但是匯算清繳表在哪里看凈利潤金額啊

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:14

你好,凈利潤它不影響你交稅的,你找你稅務局給你維護一下就可以的,可以嗎?我們也給你填寫不了,你自己也填寫不了,咱自己填寫不了,全部都是稅務局那邊給維護。需要準備好了完稅證明,你剛才說交的哪一筆稅款在這里面主表沒有顯示出來。

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:14

你交稅是根據(jù)利潤總額來的,你利潤表里面的利潤總額才影響你交稅的,這個是所得稅費用在利潤總額下面凈利潤的。

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快賬用戶6335 追問 2023-03-30 12:23

利潤表4季度財務報表可以和年度財務報表的收入成本數(shù)據(jù)不一樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:27

不可以的,必須是一樣的。

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快賬用戶6335 追問 2023-03-30 12:30

年度財務報表,不是和企業(yè)所得稅匯算清繳表一樣就可以了,

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:31

是的,需要是一樣的。

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齊紅老師 解答 2023-03-30 12:31

年財務報表,第四季度財財務報表,還有你匯算清繳里面的主表的利潤總額,往上的數(shù)據(jù)都是一模一樣的。

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快賬用戶6335 追問 2023-03-30 13:06

第四季度已經(jīng)申報了,后面又收到些費用發(fā)票,這個怎么調(diào)整?就填納稅調(diào)整表?不可能在去改財務報表啊,

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:08

你好,做到今年用以前年度損益調(diào)整來做,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,然后匯算清繳的時候,在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額納稅調(diào)減就可以的,它不影響你主表里面的利潤總額。

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:08

所有的財務報表都不需要修改。

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發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來 生產(chǎn)辦公用的可以的。
2023-03-30
 1、企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除。
  2、企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費,不超過工資工、薪金總額2%的部分準予扣除。
  3、企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資、薪金2.5%的部分準予扣除,超過部分準予結轉以后納稅年度扣除。
廣告費和業(yè)務宣傳費。企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費支出,除國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定外,不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。
2023-05-08
您好,不可以的,按限額的,業(yè)務招待費60%和收入千分之五孰低
2024-05-29
業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標準是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
2023-05-16
業(yè)務招待費在所得稅匯算清繳時,不可以全額扣除
2021-03-17
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