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老師好,今年所得稅匯算清繳中業務招待費的扣除標準是什么

2023-05-16 17:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-16 17:19

業務招待費在企業所得稅稅前的列支標準是:按發生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業所得稅稅前列支。

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業務招待費在企業所得稅稅前的列支標準是:按發生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業所得稅稅前列支。
2023-05-16
招待費發生額的60%,和收入的千分之五哪個低扣哪個
2022-04-01
招待費按發生額的60%,營業收入的5‰,哪個小按照哪個來。
2024-03-20
發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來 生產辦公用的可以的。
2023-03-30
 1、企業發生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除。
  2、企業撥繳的工會經費,不超過工資工、薪金總額2%的部分準予扣除。
  3、企業發生的職工教育經費支出,不超過工資、薪金2.5%的部分準予扣除,超過部分準予結轉以后納稅年度扣除。
廣告費和業務宣傳費。企業發生的符合條件的廣告費和業務宣傳費支出,除國務院財政、稅務主管部門另有規定外,不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。
2023-05-08
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