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非公司員工出差的費用計入什么科目?我覺得計入招待費。但是招待費需要有扣除比例!以后匯算清繳在做調整。是按照扣除標準來調整,還是按照發(fā)生的全部招待費調整。就是說,比如招待費50.是按照50全部調增還是按照發(fā)生60%.還是收入千分之五調整?

2020-09-05 00:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-05 00:28

您好,非本公司員工的差旅費要計入招待費; 招待費可以稅前扣除限額是看實際發(fā)生的60%和收入的千分之五孰低,按照低的那個金額在稅前扣除,實際發(fā)生金額與扣除限額之間的差額進行調增

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您好,非本公司員工的差旅費要計入招待費; 招待費可以稅前扣除限額是看實際發(fā)生的60%和收入的千分之五孰低,按照低的那個金額在稅前扣除,實際發(fā)生金額與扣除限額之間的差額進行調增
2020-09-05
你好,沒錯的,就是你這么理解的
2024-12-31
您好,根據(jù)不用考慮業(yè)務招待這個比較了,這是無票費用, 年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)其他
2025-04-12
你好,是收入的千分之5,而不是萬分之5。 差額的部分需要調增應納稅所得額
2021-04-22
開辦期間不計入虧損年度,所有的成本費用都納稅調整為0.等以后年度按比例扣除
2022-04-19
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