您好,非本公司員工的差旅費要計入招待費; 招待費可以稅前扣除限額是看實際發(fā)生的60%和收入的千分之五孰低,按照低的那個金額在稅前扣除,實際發(fā)生金額與扣除限額之間的差額進行調增
非公司員工出差的費用計入什么科目?我覺得計入招待費。但是招待費需要有扣除比例!以后匯算清繳在做調整。是按照扣除標準來調整,還是按照發(fā)生的全部招待費調整。就是說,比如招待費50.是按照50全部調增還是按照發(fā)生60%.還是收入千分之五調整?
老師,你好,我想問一下,2024年3月份我們公司產生了業(yè)務招待費,就是嗯發(fā)生管理費用,業(yè)務招待費科目了,一共是1169元,這個的話嗯到最后嗯是能全抵扣嗎?還是需要調增啊什么的是按照什么比例調整超增呢?
業(yè)務招待費60% 營業(yè)收入的千分之五 比如業(yè)務招待費10萬 按照比例就是6萬 營業(yè)收入250萬 按照千分之五比例就是12500元 稅前可扣除業(yè)務招待費就是12500元 則匯算清繳需要在調整繳納給稅務 10萬減去12500元 87500元 是這樣理解不
老師,有關于一個24年企業(yè)匯算清繳的問題,24年有一筆招待費是20元,只有收據(jù),按照正常需要調增,現(xiàn)在情況是這樣子的公司一共發(fā)生了500元招待費按照收入的千分之五可以抵扣的是200元招待費,一共調增的招待費是300元。我這個20元的招待費,是否還要在納稅調整表的其他項目當中去進行調增?
減資登報公告后不想減資了,如何撤銷?
老師,股東借款可以轉實收資本嗎? 該怎么做賬呢?
老師,請問如果是小規(guī)模,每月開票30萬,然后如果一個月開了18萬,另外兩個月開了12萬,加起來30萬,請問可以嗎?
老師,一個新員工4月入職工資5400元,不填寫任何專項附加扣除,因為他在另一家公司填寫了,他4月工資申報會扣個人所得稅嗎?
您好老師,外貿企業(yè)出口退稅的進項發(fā)票已勾選統(tǒng)計,數(shù)據(jù)自檢時出現(xiàn)提示進項發(fā)票有誤,這份發(fā)票還可以撤回嗎,撤回發(fā)票重新開具后,這份發(fā)票在當月還能在勾選統(tǒng)計嗎?麻煩老師指點!
老師好,"投資款 "寫在留言行不
老師你好,我公司銷售設備配件,領導現(xiàn)在想定價是廠家來貨成本加百分之四,廠家和我們票面稅率都是13,請問毛利率這么低,稅務上會有風險嗎
公司做審計報告,把2022年報表及科目調整,將涉及的主營業(yè)務成本沖減做些研發(fā)費用,這個沖減的科目如何做憑證
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應收款,這樣可以不?
生產型出口發(fā)票按照報關單的申報日期還是出口日期查匯率開票