你好,沒錯的,就是你這么理解的
公司營業(yè)收入1000萬,然后業(yè)務(wù)招待費用報銷有10萬,按照業(yè)務(wù)招待費用不能超過主營業(yè)務(wù)收入的千分之五,超過的5萬是不是可以不要發(fā)票,就算就發(fā)票也不能抵扣所得稅
企業(yè)匯算清繳時做納稅調(diào)整,業(yè)務(wù)招待費扣除比例按銷售收入千分之五扣除,那這個銷售收入是對應(yīng)報表上的哪個信息,是主營業(yè)務(wù)收入嗎
匯算清繳時,去年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業(yè)務(wù)招待費實際稅前扣除金額是多少?@郭老師
業(yè)務(wù)招待費的扣除比列!我去年全年的營業(yè)收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計入業(yè)務(wù)招待費的金額不超15萬(15萬×60%=90000)就可以合理不用納稅調(diào)增呢?
老師如果業(yè)務(wù)招待費在營業(yè)收入的千分之8.3的話假如不含稅營業(yè)收入是3000萬,那么招待費最高能入賬3000萬*8.3‰=249000元可以入賬,這種情況匯算清繳時還得調(diào)增249000*40%=99600元,那么調(diào)增的到時也得補交企業(yè)所得稅呀是這樣理解吧
費用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
增值稅申報表里,13%稅率的服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產(chǎn)是不動產(chǎn),不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業(yè)務(wù),通用記賬憑證內(nèi)容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
進(jìn)項票可以是本地購進(jìn)嗎?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊資本?注冊資本實繳金額,需要幾年必須全額實繳?
老師,我們公司是一家勞務(wù)公司,剛完成實繳驗資錢就轉(zhuǎn)出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內(nèi)需要還回來,否則需要交分紅稅,這個怎么操作會比較好
農(nóng)業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,別人開不了發(fā)票給我們,收據(jù)可以入賬嗎?
老師我們公司給紅十字會會捐款5000這個會計分錄如何寫?
那比如我這個第四季度庫損的,到時我不申請退企業(yè)所得稅,等匯算清繳時可以和這個調(diào)增的數(shù)據(jù)互抵扣不
沒問題呀,這個可以相互抵的
謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評,多謝