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請問老師,公司年銷售收入100萬,業務招待費8萬,匯算清繳的時候是不是要調呢,是不是需要補繳稅費呀

2023-03-07 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-07 15:03

對,招待費肯定是需要納稅調整了。

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快賬用戶8632 追問 2023-03-07 15:05

那是不是得繳一萬多的稅呀

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齊紅老師 解答 2023-03-07 15:06

收入的千分之五,還有自身發生額的60%,那 哪個低允許扣出來。

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快賬用戶8632 追問 2023-03-07 16:11

那營業利潤和這個業務招待費沒有掛鉤嗎,比如去年利潤是虧損的,也要單獨把業務招待費調出來交稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-07 16:12

沒關系,只是和收入有關系

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對,招待費肯定是需要納稅調整了。
2023-03-07
企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。所得稅,工費經費,職工福利費,招待費等這些費用可能會涉及到納稅調整
2022-01-13
同學,你好 企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。 200*0.6=120 200-120=80 是的
2024-04-22
你好,是的,算清繳時才調增 40萬
2020-12-09
你好,是的,你的理解非常正確
2025-01-13
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